你好,退回的費用的話,直接沖減收入沖減費用就行。

1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護費280元,在帳上已經(jīng)做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
2020.9月申報小規(guī)模納稅人增值稅報表附表填了為未抵扣稅控盤稅費,但在2020.9月份已經(jīng)做憑證借:應繳稅款—應交增值稅,貸:管理費用了,那我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那我怎么做賬務(wù)處理,假如我這個月抵扣去去年那費用可以么?
小規(guī)模納稅人,以前月份申報280稅控盤費用抵扣了增值稅,現(xiàn)在金稅公司又對公退回了這筆費用。會計分錄怎么做,申報表怎么填
請問,企業(yè)是一般納稅人,9月繳納了280元的稅控盤的費用,9月申報的時候忘記填寫了,這個月有增值稅要繳納,這個月抵扣,這個月的納稅申報表應該怎么填寫?
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務(wù)費,但是申報第四季度增值稅時,忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過款了,是小規(guī)模納稅人,請問這280元放在2022年第一季度報增值稅時抵扣可以么?
在稅務(wù)后臺,在哪里看自己扣了多少社保
老師,請問一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請問一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進來工程款收入50萬 老板要提出來現(xiàn)金用 這個合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個工程,中標了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會涉及到哪些稅款呢
老師,我申報10月個稅時,給一個員工發(fā)了3萬的工資,我做人員的信息采集時,可以把入職月份勾選到1月嘛,會有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對公支付一部分,員工報銷單報銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤是900,9月累計是6000,為啥10月利潤表的利潤總額會多出幾萬呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報還是?
我們開了專票,我抵扣了增值稅
抵扣了增值稅的話,進項稅額轉(zhuǎn)出是需要填寫的。
麻煩你看清楚問題再回答好嘛?回答不清楚就不要接了,浪費大家時間
您的意思不就是把這個稅控盤的服務(wù)費抵扣了增值稅不是嗎,對嗎。