你好,退回的費用的話,直接沖減收入沖減費用就行。
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護費280元,在帳上已經(jīng)做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
2020.9月申報小規(guī)模納稅人增值稅報表附表填了為未抵扣稅控盤稅費,但在2020.9月份已經(jīng)做憑證借:應繳稅款—應交增值稅,貸:管理費用了,那我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那我怎么做賬務處理,假如我這個月抵扣去去年那費用可以么?
小規(guī)模納稅人,以前月份申報280稅控盤費用抵扣了增值稅,現(xiàn)在金稅公司又對公退回了這筆費用。會計分錄怎么做,申報表怎么填
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務費,但是申報第四季度增值稅時,忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過款了,是小規(guī)模納稅人,請問這280元放在2022年第一季度報增值稅時抵扣可以么?
小規(guī)模納稅人第一季度1月份發(fā)生了稅控盤費用,當時分錄如下,現(xiàn)在4月份需要申報第一季度納稅申報,但是第一季度開具的都是普票(30以內(nèi))無需納稅,但是納稅申報表填寫了這個280元,納稅申報表本期應補(退)稅額 -280元,這個稅局會退款嗎?退款了分錄怎么做呢? 借:管理費用280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費-增值稅-減免稅 280 貸:管理費用 280
老師好,請問進貨產(chǎn)生的運輸服務,現(xiàn)金流量屬于哪里?
對于亂賬,有的財務說要從頭開始重新做。 1.請問這種重新做不要補稅嗎? 2.有的賬亂了10來年了這10來年的賬都重新做嗎?這一重新做不要不10來年的稅嗎?補了10來年的稅還要交罰款和滯納金吧?
老師,你幫我看看這樣計算的個稅結(jié)果對嗎
獨資企業(yè)的所得稅稅率是多少,生產(chǎn)經(jīng)營
營業(yè)執(zhí)照這個經(jīng)營范圍直接開派送服務嗎
評估增值的資產(chǎn)對外售出是減去是嗎
老師你好,小規(guī)模納稅人賣自己使用過的小汽車稅率是多少
員工因工傷在家休息,當月沒有來上班,公司支付的工資如何做分錄?
老師,一般納稅人銷售土,沙子,石塊這些稅率是多少
請問老師,印花稅在電子稅務局哪里申報
我們開了專票,我抵扣了增值稅
抵扣了增值稅的話,進項稅額轉(zhuǎn)出是需要填寫的。
麻煩你看清楚問題再回答好嘛?回答不清楚就不要接了,浪費大家時間
您的意思不就是把這個稅控盤的服務費抵扣了增值稅不是嗎,對嗎。