借應(yīng)付賬款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已做抵扣由于各種問(wèn)題,稅務(wù)部門讓進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不能抵扣,也要從成本里減除,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)2021年的已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在22年發(fā)現(xiàn)不能抵扣,是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么,分錄怎么做呢,
老師,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)抵扣材料發(fā)票,由于是簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣,這個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要交增值稅,這個(gè)分錄怎么做。轉(zhuǎn)出的時(shí)候和交稅的時(shí)候
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)怎么做轉(zhuǎn)出處理,對(duì)方公司的發(fā)票現(xiàn)在不讓抵扣,已經(jīng)抵扣過(guò)了,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒(méi)遇到這種事情,怎么做會(huì)計(jì)分錄和申報(bào)???
請(qǐng)問(wèn)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出做分錄是借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,那賬面上的進(jìn)項(xiàng)稅就減少了呀,怎么把轉(zhuǎn)出的這個(gè)稅額轉(zhuǎn)到成本里呢
老師,固定資產(chǎn)這里沒(méi)有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對(duì)嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進(jìn)公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟(jì)法的。判斷題。他說(shuō)嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員批準(zhǔn)可以外借。這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,中期貸款是屬于短期借款還是長(zhǎng)期借款?
同一個(gè)合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個(gè)在同一個(gè)合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個(gè)條款呢?
請(qǐng)問(wèn)工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請(qǐng)過(guò)年休假,那本年可以申請(qǐng)的年休假是5天嗎?
對(duì)方公司的車掛在我們公司,收到租車款后扣除掛靠費(fèi)返還給對(duì)方怎么做賬?
老師,供應(yīng)商開出的發(fā)票單價(jià)成本小于我們內(nèi)部全部費(fèi)用合計(jì)成本單價(jià),那我們按照哪個(gè)單價(jià)入成本呢?供應(yīng)商是2.23單價(jià)發(fā)票金額,我們算前期承擔(dān)品牌費(fèi)使用、還有其他費(fèi)用等加起來(lái)是3.01,那按照哪個(gè)價(jià)格呢
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒(méi)計(jì)提增值稅
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報(bào)2月工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
會(huì)計(jì)科目里面沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,需要自己創(chuàng)建是嗎?
可是錢已經(jīng)付給對(duì)方了,也退不回資金怎么辦?
好對(duì)的是的增加一個(gè)三級(jí)科目。
然后再做一個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款,這個(gè)不允許抵扣所得稅。