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請(qǐng)問(wèn)這道題的分錄怎么做

請(qǐng)問(wèn)這道題的分錄怎么做
2021-09-29 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-29 20:34

你好 借:固定資產(chǎn)20萬(wàn)??, ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2.6萬(wàn), ??貸:實(shí)收資本? 100萬(wàn)*15% ? ? ? 資本公積 22.6萬(wàn)—100萬(wàn)*15%

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快賬用戶6714 追問(wèn) 2021-09-29 20:39

老師,請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做?

老師,請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做?
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齊紅老師 解答 2021-09-29 20:39

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答,謝謝配合。

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快賬用戶6714 追問(wèn) 2021-09-29 20:54

請(qǐng)問(wèn)“應(yīng)付利息”賬戶貸方核算應(yīng)付未付利息。這句話是正確的嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-29 20:57

你好,這個(gè)是正確的。

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快賬用戶6714 追問(wèn) 2021-09-29 22:02

老師你好,請(qǐng)問(wèn)這題需要按月計(jì)息付息嗎?還是直接借:銀行存款,貸:短期借款?

老師你好,請(qǐng)問(wèn)這題需要按月計(jì)息付息嗎?還是直接借:銀行存款,貸:短期借款?
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齊紅老師 解答 2021-09-29 22:04

你好,你提供的圖片,只知道:取得了借款。 題目沒(méi)有要求按月計(jì)息付息

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你好,可以把題目文字復(fù)制不要截圖嗎?
2020-09-15
你好 借:固定資產(chǎn)20萬(wàn)??, ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2.6萬(wàn), ??貸:實(shí)收資本? 100萬(wàn)*15% ? ? ? 資本公積 22.6萬(wàn)—100萬(wàn)*15%
2021-09-29
你好 看下有沒(méi)有 對(duì)應(yīng)的文字描述
2020-10-18
借,制造費(fèi)用? ?2000 貸,銀行存款? 2000 借,制造費(fèi)用? 480 貸,庫(kù)存現(xiàn)金? ?480 借,生產(chǎn)成本? A? 150*50%2B100*80 生產(chǎn)成本? B? 120*30%2B80*80 貸,原材料,總金額? 借,生產(chǎn)成本? A? 8000 生產(chǎn)成本? B? 4000 制造費(fèi)用? ?2000 管理費(fèi)用? 3000 銷售費(fèi)用? ?3000 貸,應(yīng)付職工薪酬 ,總金額。
2020-11-30
你好 借:管理費(fèi)用等科目 貸:累計(jì)攤銷
2020-10-28
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