同學(xué)你好 研發(fā)出來是你們自己的就可以
老師,你好,我們聘請的技術(shù)人員研發(fā)產(chǎn)品,支付給他的服務(wù)費是可以計入研發(fā)費用嗎?研發(fā)費用加計扣除是多少?
我想請教一下,我們委托學(xué)校做的產(chǎn)學(xué)研,金額15萬,我們是高新技術(shù)企業(yè),這個費用我是可以全額加計扣除還是只能加計扣除研發(fā)費用的10%部分?
老師,我想咨詢一下,我們企業(yè)是研發(fā)技術(shù)產(chǎn)品,不是無形資產(chǎn),研發(fā)費用是不是也可以加計扣除
我司有技術(shù)部,有一些研發(fā)費用,但是不是高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費用可以加計扣除抵扣嗎?
老師,我們是研發(fā)企業(yè),但是我們不是高企,也不是科技型中小企業(yè),那我們可以用研發(fā)費用加計扣除嗎
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計算了,因為之前沒有進銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財務(wù)報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認是嗎?那我勾選了,沒確認,對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認才能紅沖?
傭金最多是五個點吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少
就是有點我不明白的是 這個是不是只適用研發(fā)無形資產(chǎn)的 像我們這種產(chǎn)品是不是不適用
制造業(yè)企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,根據(jù)是否形成無形資產(chǎn)區(qū)分為費用化和資本化兩種情況分別計算加計扣除 是不是只有無形資產(chǎn) 才可以
不是的 只要研發(fā)支出就可以稅前扣除