你好,收據(jù)日期寫(xiě)取走的日期,,摘要借款
我公司小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年取得財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金200萬(wàn).會(huì)計(jì)上,是計(jì)入遞延收益,根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用支出金額20萬(wàn)同步轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。我在20年第四季度所得稅申報(bào)時(shí)把收到的資金200萬(wàn)全部作為營(yíng)業(yè)外收入不征稅收入申報(bào)了,我這樣做是否正確?還是要根據(jù)當(dāng)期專(zhuān)項(xiàng)資金使用的20萬(wàn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入來(lái)申報(bào),以后所得稅申報(bào)時(shí)也是分期申報(bào)營(yíng)業(yè)外收入的金額?如果我的做法錯(cuò)誤,到年度匯算清繳時(shí)如何更正?
法人20年取走備用金30萬(wàn),本來(lái)是想后期用費(fèi)用票沖掉的。但是現(xiàn)在查到當(dāng)時(shí)沒(méi)有寫(xiě)收據(jù)。只做了從公司提取備用金的分錄。補(bǔ)做收據(jù)的話(huà),收據(jù)日期寫(xiě)入賬日期還是取走的日期?摘要怎么寫(xiě)?
1、甲公司2019年1月1日從工商銀行借人款項(xiàng)2000000元,年利率為6%,期限半年。該借款到期后按期如數(shù)歸還,利息分月計(jì)提,按季支付。借款到期日為2019年6月30日。要求:根據(jù)上述資料做出甲公司與短期借款有關(guān)的賬務(wù)處理。2、甲公司2019年1月1日從銀行取得流動(dòng)資金借款1000萬(wàn)元,期限三年,到期一次還本付息,實(shí)際收到款項(xiàng)967.5萬(wàn)元,合同約定的利率為4%,實(shí)際利率為5%。借款到期日為2022年1月1日。假定借款利息全部費(fèi)用化。要求:根據(jù)上述資料做出甲公司與長(zhǎng)期借款有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們新公司的現(xiàn)金賬戶(hù)建賬一般是這樣, 沒(méi)有資金收入時(shí),現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬期初余額均為零。 一般第一筆收入是投資款進(jìn)賬。 收到投資人投入的資金。借銀行存款,貸實(shí)收資本。 銀行存款有了錢(qián),提取備用金,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸銀行存款。 那么這個(gè)現(xiàn)金可以直接從公賬轉(zhuǎn)到法人名下的私人卡做現(xiàn)金嗎?因?yàn)槿‖F(xiàn)金比較麻煩
老師,您好!我們公司成立快兩年了,金蝶都是根據(jù)銀行流水做賬的,今天老板和我說(shuō)我司在成立初期有近30萬(wàn)元用于公司設(shè)立的費(fèi)用還沒(méi)有入賬,因?yàn)楫?dāng)時(shí)當(dāng)時(shí)還沒(méi)有開(kāi)設(shè)公司基本戶(hù),所以這30萬(wàn)元還沒(méi)有入金蝶,現(xiàn)在要將這筆投資補(bǔ)錄到金蝶賬戶(hù),具體要怎么寫(xiě)分錄,怎么操作呢?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫(xiě)?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷(xiāo)售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷(xiāo)售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓?zhuān)獩_減收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?我覺(jué)得不應(yīng)該沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅
收到費(fèi)用票沖的時(shí)候,分錄借銷(xiāo)售費(fèi)用貸其他應(yīng)收款對(duì)嗎?
是的,你的理解是正確的