同學,你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

當月勾選的進項大于銷項,要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅么,怎么做會計分錄呢
一般納稅人,進項稅當月勾選,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
一般納稅人進項未勾選的發(fā)票要怎么做分錄
一般納稅人在做進項勾選的時候,有餐飲費的發(fā)票,我勾選后怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄啊
老師您好,請問一般納稅人做進項、銷項分錄是怎么做? 進項發(fā)票是當月收到票就當月做賬嗎?還是說等勾選 了才做賬?
老師,銷售方把我們購買方的紙質(zhì)發(fā)票弄丟了,他們提供他們的復制件發(fā)票+加蓋他們發(fā)票專用章可以嗎
老師 我們是生產(chǎn) 電商銷售為一體的企業(yè) 工廠的零星支出 配件支出 等 需要算利潤的時候扣減嗎
請問老師,去年我們預(yù)充了油卡作為機動車加油費,計入管理費用,今年我們車賣掉了,那么注銷油卡余額退回要入到其他收入呢還是入到管理費用的貸方呢?
老師個體工商戶抖音9月份收入38萬,這個繳納增值稅按幾個點交?
@李霞老師可以問個問題嗎?
采購發(fā)票上1000件,出口684件,這個進項發(fā)票怎么退稅?
能幫忙看報表出報表嗎老師
請問一般納稅人,銷售方發(fā)了紅字確認單給我讓我確認,已經(jīng)抵扣的發(fā)票沖紅。我這邊已確認但是對方說不行,他還可以撤銷再發(fā)一次給我嗎
老師你好!我公司一般納稅人 現(xiàn)有設(shè)備壞了不能用了 賣廢品了或直接扔了 做賬時要收集什么原始憑證
請問受益人備案是每個企業(yè)都要做嘛?還是有銀行公戶才需要做還是分情況呢?
如果當月沒有銷項發(fā)票呢,那已勾選認證的進項稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅
謝謝老師
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