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老師您好,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅441.58已經(jīng)繳納但科目余額表還有余額,應(yīng)該怎么調(diào)整呢

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老師您好,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅441.58已經(jīng)繳納但科目余額表還有余額,應(yīng)該怎么調(diào)整呢
2021-09-29 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-29 09:21

你好,你看一下這個期初余額是幾月份的。

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快賬用戶7215 追問 2021-09-29 09:23

看到是五月

看到是五月
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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:26

看一下是不是交納的第二季度的,還是繳納的企業(yè)所得稅匯算清繳的。

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快賬用戶7215 追問 2021-09-29 09:32

是匯算清繳的

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:35

匯算清繳的借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)做這個。

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快賬用戶7215 追問 2021-09-29 09:42

造成這個問題的原因是因為沒有計提所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:48

哦對的是他沒有計提。

頭像
快賬用戶7215 追問 2021-09-29 09:50

如果是第二季度交的 那要做的調(diào)整是一樣的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-29 09:51

你好,如果是繳納的第二季度的借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)。

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你好,你看一下這個期初余額是幾月份的。
2021-09-29
你好,那你看一下你單位是不是沒給人家繳納扣除了沒交。
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你好!這個你計入營業(yè)外收支
2024-06-27
你好,這個金額未來會繳納嗎
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您好,沖回到應(yīng)付職工薪酬
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