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老師,增值稅加計(jì)扣除申請(qǐng)表填寫了金額以后,是可以直接抵扣銷項(xiàng)嗎

2021-09-28 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-28 17:49

你好,是的,直接可以抵扣

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快賬用戶8452 追問 2021-09-28 17:51

我這個(gè)月報(bào)8月的稅的時(shí)候忘記填寫加計(jì)扣除表,剛才作廢更正申報(bào)了,但是并沒有遞減增值稅銷項(xiàng),這是怎么回事?

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齊紅老師 解答 2021-09-28 18:11

你好,填附表四,會(huì)在主表的19欄應(yīng)納稅額體現(xiàn)

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快賬用戶8452 追問 2021-09-28 18:12

我之前在沒有填寫附表4的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅是5000,銷項(xiàng)稅是2000,留底3000,不用繳納增值稅,但是今天填寫完以后還是這樣的數(shù)字沒變

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齊紅老師 解答 2021-09-28 20:22

你好,不用繳納,就不會(huì)進(jìn)行抵減,只有在有稅額的情況下才可以

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你好,是的,直接可以抵扣
2021-09-28
你好,我們是電子稅務(wù)局有個(gè)專門填表的地方,您可以問問你們12366具體在哪填寫
2021-06-28
你好,同學(xué)。增值稅是扣除后金額
2022-10-07
你好 這個(gè)選擇勾選不抵扣就可以的 然后附表二就不需要填寫的
2022-12-12
你好是的,是可以抵扣。
2024-01-08
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