你好,是的,直接可以抵扣
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除怎樣申請(qǐng) 是直接扣增值稅的時(shí)候填列還是需要通知稅局的認(rèn)定才能填寫加計(jì)扣除
老師,增值稅加計(jì)扣除申請(qǐng)表填寫了金額以后,是可以直接抵扣銷項(xiàng)嗎
您好,我單位加計(jì)扣除可以抵10%,增值稅應(yīng)交稅額5800元,進(jìn)項(xiàng)抵扣3100,請(qǐng)問該怎么填寫這個(gè)表格
老師,請(qǐng)問旅游業(yè)差額扣除填寫增值稅申報(bào)表主表收入是填寫扣除后金額嗎
進(jìn)項(xiàng)專票不抵扣的話,是不是直接不勾選就可以了?在增值稅申報(bào)表附表二中的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中需要填寫嗎?
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開正確的發(fā)票,分錄怎么寫
老板有好幾個(gè)子公司的公戶賬戶,這幾個(gè)賬戶只過投資款的流水,沒有其他的流水,需要做報(bào)稅之類的嗎
A材料商應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請(qǐng)賈蘋果老師回復(fù),其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉庫,然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認(rèn)收入?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅票勾選認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅票還能記在代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
電子稅局里的年報(bào)關(guān)于職工薪酬支出明細(xì)表該怎么填?
老師,晚上好!請(qǐng)問A公司為小規(guī)模納稅人,名下沒車輛,委派人員為B公司運(yùn)輸貨物,但過程費(fèi)必須A公司承擔(dān),請(qǐng)問A公司可以開通行費(fèi)作報(bào)銷嗎,還有A通行費(fèi)不作抵扣,開出通行費(fèi)在稅務(wù)系統(tǒng)上不認(rèn)證要怎么處理呢
老師好。我想問一下,比如之前企業(yè)漏申報(bào),的納稅信用等級(jí)是D,現(xiàn)在修復(fù)是M,是變好了么
您好老師,我們有兩個(gè)員工,年終獎(jiǎng)需要發(fā)10萬,每個(gè)月基本工資也在1萬左右。這個(gè)年終獎(jiǎng)怎么發(fā)或者還有沒有其他形式可以合理避稅,少繳納個(gè)稅?
我這個(gè)月報(bào)8月的稅的時(shí)候忘記填寫加計(jì)扣除表,剛才作廢更正申報(bào)了,但是并沒有遞減增值稅銷項(xiàng),這是怎么回事?
你好,填附表四,會(huì)在主表的19欄應(yīng)納稅額體現(xiàn)
我之前在沒有填寫附表4的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅是5000,銷項(xiàng)稅是2000,留底3000,不用繳納增值稅,但是今天填寫完以后還是這樣的數(shù)字沒變
你好,不用繳納,就不會(huì)進(jìn)行抵減,只有在有稅額的情況下才可以