你好!可以的,匯算清繳在做也可以

現(xiàn)在第三季度可以提前享受研發(fā)費用加計扣除,如果公司利潤為負的情況下可以暫不享受該政策吧?
老師,你好,我們是軟件企業(yè),在2021年第三季度享受研發(fā)費用加計扣除填寫了金額,為啥在明細表里沒有金額,另外如果我們第三季度利潤是負數(shù)的情況下,填寫研發(fā)費用加計扣除金額是填寫正數(shù)金額,還是負數(shù),因為最后的實際應(yīng)納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發(fā)費用金額了
您好老師 我第三季度享受研發(fā)費用加計扣除,所以利潤總額是負40萬,現(xiàn)在第四季度我的利潤總額是根據(jù)會計利潤預(yù)繳所得稅 ,還是可以加上之前的負的40萬,填報表的時候
10號公告對研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策在10月份預(yù)繳享受問題作出長期性制度安排,明確2022年及以后年度10月份預(yù)繳申報第3季度(按季預(yù)繳)或9月份(按月預(yù)繳)企業(yè)所得稅時,企業(yè)可以自主選擇就當(dāng)年前三季度研發(fā)費用享受加計扣除優(yōu)惠政策 -----老師好!上面公告說十月份預(yù)繳申報時可享受研發(fā)費用加計扣除,請問老師:在申報一二季度時不能享受加計扣除政策么?
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報就可以享受研發(fā)費加計扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費加計扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤做到負數(shù),這個操作有什么影響嗎
請問總分支機構(gòu)匯總申報分公司的企業(yè)所得稅申報表是按匯總金額申報還是按自己的收支金額申報?
本期印花稅怎么申報,從賬目中如何找數(shù)據(jù)申報
請問購買小麥種合同可要交印花稅
老師,之前的,前年已銀行轉(zhuǎn)賬實繳注冊資本了在稅務(wù)上也交印花稅了,沒有在國家信息公示系統(tǒng)做公示,現(xiàn)在是否還可以補?
老師,子公司要注銷。有一定的虧損,清算企業(yè)所得稅的時候,是不是要把這個虧損分配回母公司,說母公司憑什么資料做投資收益的虧損呢?
你好老師,我們進貨的貨款全額付了,供應(yīng)商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調(diào)的是要退錢,沒回來的錢我們怎么掛賬
面試中。。。提問:我們這邊需要有進出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗,您有進出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗嗎?答。問“占比多少”老師怎么回答?。?/p>
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的條件
自然人獨資的有限責(zé)任公司,交個稅還是企業(yè)所得稅
個人獨資企業(yè)是一人有限公司嗎