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一家企業(yè)中途開始建賬,需要盤點哪些東西做為期初數(shù)據(jù)?又如何調(diào)整報表的借貸平衡?是內(nèi)部賬務(wù)

2021-09-28 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-28 16:22

你好,根據(jù)銀行存款,實收資本,短期借款,往來款等把資產(chǎn)的負債表做平,就可以記賬了

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你好,根據(jù)銀行存款,實收資本,短期借款,往來款等把資產(chǎn)的負債表做平,就可以記賬了
2021-09-28
您好。請問您自己有買書來進行學(xué)習(xí)么?
2021-09-14
你好!既然你是按應(yīng)收賬款處理的,完工后續(xù)發(fā)生的費用金額也不大計入當期銷售費用就可以,不在做項目結(jié)轉(zhuǎn),前期應(yīng)該都結(jié)轉(zhuǎn)完了吧
2020-09-19
同學(xué)你好,你可以放在待處理財產(chǎn)損益這個科目中,就是借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損益,等都盤點清楚,確定是因為前期一次計入管理費用-研發(fā)費下,在從其中轉(zhuǎn)成出來
2022-06-29
1,如果你這里第一年和2年 后估計可能性不大,3年扣除 2,你有一個專門的調(diào)整表格,里面的計稅金額你直接寫0就可以了 3,借,管理費用~開辦費 或,長期待攤費用 貸,應(yīng)付職工薪酬
2021-03-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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