你好,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)-轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師您看一下為什么我這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本是沖紅了呢,我的分錄沒有做錯(cuò)啊,請問是哪里有問題。可以幫忙指出來嗎
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)分錄該怎么做呢?3790.28是怎么來的呢?能盡快給出答案嗎?為什么我怎么也算不出3790.28呢,是提供的數(shù)據(jù)有誤嗎?還是這個(gè)題出錯(cuò)了,幫忙看一下
老師,我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報(bào)稅留下來的。我看了一下申報(bào)表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報(bào)表里銷項(xiàng)稅額是21275.80 進(jìn)項(xiàng)稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報(bào)時(shí)拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實(shí)際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時(shí)也是繳納802.18的稅,但是計(jì)提的6783.85他沒有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個(gè)是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點(diǎn)迷糊
老師您好,想問一下這道題的實(shí)際月利率是怎么計(jì)算的呢,還有就是每個(gè)月的利息是怎么計(jì)算的呢。票據(jù)金額5650000,三個(gè)月的利息50000,短期借款5600000。第一個(gè)實(shí)際月利率我算不出來和答案對不上(這個(gè)可以理解為5650000折現(xiàn)三個(gè)月后的金額是560000嗎,那具體是什么式子呢),第二張圖計(jì)算每個(gè)月利息的時(shí)候是用復(fù)利計(jì)算的嗎?為什么我第三個(gè)月計(jì)算的金額也不正確呀,這里非常困惑。 期待老師的答復(fù),萬分感謝!
老師您好,想問一下這道題的實(shí)際月利率是怎么計(jì)算的呢,還有就是每個(gè)月的利息是怎么計(jì)算的呢。票據(jù)金額5650000,三個(gè)月的利息50000,短期借款5600000。第一個(gè)實(shí)際月利率我算不出來和答案對不上(這個(gè)可以理解為5650000折現(xiàn)三個(gè)月后的金額是560000嗎,那具體是什么式子呢),還有就是第二張圖計(jì)算每個(gè)月利息的時(shí)候是用復(fù)利計(jì)算的嗎?為什么我第三個(gè)月計(jì)算的金額也不正確呀,這里非常困惑。 期待老師的答復(fù),萬分感謝!
車間要用一個(gè)材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應(yīng)該是付他們多少錢
5月份能報(bào)6月份的個(gè)稅嗎
老師好,請教一個(gè)問題,公司過年買的鞭炮開票來進(jìn)哪個(gè)科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨(dú)設(shè)一個(gè)制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個(gè)稅點(diǎn)呢?
某項(xiàng)修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時(shí)和變動(dòng)成本成正比例。 2023年5月份的修理工時(shí)是60小時(shí),修理費(fèi)是33000元預(yù)計(jì)6月份的修理工時(shí)是70小時(shí)。則6月份的修理費(fèi)是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個(gè)嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
具體的分錄和數(shù)額能做一下嘛?
還有一個(gè)減免增值稅呀
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 150323.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 146773.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3790.28? ?
您好,還有一個(gè)減免的480呢,分錄中沒有
減免增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 480? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 480 ;然后一并轉(zhuǎn)入未交增值稅。
還是不太懂呢,您能拿個(gè)紙給我把整體過程寫出來嘛
你好,完整的結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 150323.17? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 146773.83 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 480? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3310.28? ? 2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅:借:?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3310.28? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3310.28?? 3、繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3310.28 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 3310.28
真的非常感謝!您耐心的解答,太謝謝了!
不用客氣,祝您生活愉快,希望給個(gè)五星好評。