你好!正常來(lái)說(shuō),他們應(yīng)該給你們開(kāi)2.8的發(fā)票才對(duì)啊

老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過(guò)多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營(yíng)業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來(lái)的訂單去沖減收入?是不是月底就沒(méi)有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長(zhǎng)多少時(shí)間
各位老師好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票提額怎么會(huì)好通過(guò)一點(diǎn) 需要提200萬(wàn)左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
公司是銷售企業(yè),購(gòu)買了一個(gè)進(jìn)銷存軟件。這個(gè)是不是要做無(wú)形資產(chǎn),每月做攤銷


沒(méi)有,商場(chǎng)的扣點(diǎn)一直不開(kāi)發(fā)票,他們就對(duì)商場(chǎng)的費(fèi)用開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,還有就是如果這2.8萬(wàn)元他給開(kāi)票,他應(yīng)該開(kāi)什么內(nèi)容的發(fā)票?
是這樣,要先確認(rèn)誰(shuí)給客戶開(kāi)發(fā)票,是你們,還是商場(chǎng)
我們?cè)谏虉?chǎng)銷售,按正常來(lái)講我們每月銷售結(jié)算應(yīng)按銷售額全額給商場(chǎng)開(kāi)發(fā)票,但現(xiàn)在是商場(chǎng)給的結(jié)算單的開(kāi)票金額是扣除扣點(diǎn)的銷售額,我就想問(wèn)一下這28%的扣點(diǎn)我在賬務(wù)如何處理
給客戶開(kāi)當(dāng)然是商場(chǎng)了,
你好!如果是商場(chǎng)給客戶開(kāi),那么你們應(yīng)該給商場(chǎng)開(kāi)。這樣才是符合邏輯的。 如果確實(shí)是弄不了,你只能計(jì)入銷售費(fèi)用,但是不能稅前扣除
按常規(guī)他們應(yīng)該給我們把這28%的扣點(diǎn)開(kāi)費(fèi)用發(fā)票是吧,我們平常的賬就是按開(kāi)票金額做收入,扣減的費(fèi)用也不計(jì)提,也不稅前扣除,這種做法能行嗎
你好!如果你不稅前扣除是可以的
好的,但是就是庫(kù)存數(shù)量對(duì)不上
你好!數(shù)量是可以對(duì)上的,可以把單價(jià)調(diào)一下
好的 ,謝謝
你好!不用客氣的了