公司收到甲方工程款,全部是由于乙方施工企業(yè)開具發(fā)票給甲方,你說的材料商直接開稅票給甲方的話,應(yīng)是材料商直接開票給乙方,如果是材料商直接開稅票給甲方,那么就是甲方付材料款給材料商,不然就是會(huì)出現(xiàn)發(fā)票流、合同流、物流、資金流四流不一致的現(xiàn)象。
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,本月我們收到甲方工程款,其中一部分工程款甲方直接付給農(nóng)民工,一部分打入我們公司公戶,但是本月我們沒有給甲方開票,我該怎么入賬
老師好,項(xiàng)目部所有人工工資由甲方代發(fā),我們能給甲方開了人工費(fèi)稅票,還有材料費(fèi)供貨商也直接把稅票開給甲方了,公司怎么做賬務(wù)處理?
老師好,項(xiàng)目部所有人工工資由甲方代發(fā),我們能給甲方開了人工費(fèi)稅票,還有材料費(fèi)供貨商也直接把稅票開給甲方了,公司怎么做賬務(wù)處理?
老師好,甲方工程款有部分是支付工人工資,工資這部分是公司給甲方開了稅票,甲方直接代發(fā)了,還有部分工程款支付供貨商材料款,這部分供貨商直接給甲方開稅票,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
老師好,甲方工程款有部分是支付工人工資,工資這部分是公司給甲方開了稅票,甲方直接代發(fā)了,還有部分工程款支付供貨商材料款,這部分供貨商直接給甲方開稅票,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
甲方要代付材料款啊
供貨商直接給甲方簽的有合同
那就是直接由甲方采購(gòu)材料,直接付款,供應(yīng)商直接開具發(fā)票給甲方,甲方直接付款給材料供應(yīng)商了。
老師好,不是這樣的
那具體是那樣的呢?