同學(xué)你好 需要分開結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,我們用的是管家婆財務(wù)軟件,我6月份已經(jīng)反結(jié)賬了,又添加上了幾筆記賬憑證,但是前面我結(jié)賬的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出來損益了,我添加過后覺得沒有問題了,可以再點結(jié)轉(zhuǎn)損益然后結(jié)賬嗎?
請問我們用的是用友行政事業(yè)財務(wù)軟件,在15年年底的年結(jié)賬,在進行收入支出結(jié)轉(zhuǎn)時,為什么經(jīng)常顯示存盤失敗,直接轉(zhuǎn)了基本支出和項目支出,收入沒有結(jié)轉(zhuǎn),到下一年的時候所有的項目名稱和往來科目名稱沒有跟著到下一年,是為什么呢
老師好!用友t3財務(wù)軟件里,11月份購入的固定資產(chǎn),11月就計提了折舊,然后又做了紅字沖銷憑證,12月正常計提了折舊,但在固定資產(chǎn)模塊下還顯示11月有計提的折舊。結(jié)轉(zhuǎn)到21年1月份,憑證做完月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時候固定資產(chǎn)模塊下提示子系統(tǒng)登錄失敗,沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)折舊,這個應(yīng)該怎么辦?
老師您好,我是新手一枚,小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入,成本4510元,費用4000元,請問月底關(guān)帳前,我還要記哪些憑證?要手動結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費用和本年利潤嗎?還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點擊結(jié)轉(zhuǎn)的?因為我在實操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時,看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎?
請問用友T3軟件,憑證錄入好幾年都沒結(jié)轉(zhuǎn),可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)出財務(wù)報名嗎?
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票。客戶要求我們開專票,蔬菜肉禽蛋類本來國家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應(yīng)商開的可以抵扣有的開的不能抵扣,這樣稅費不就變成我司承擔了?
老師好,稅票想做成文檔,各個客戶和供應(yīng)商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
貨款已經(jīng)支付,材料尚未入庫怎么寫分錄
假設(shè)包子店進貨太多, 賣不完,包子過期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個年度庫存少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計有20萬,這算重大差錯嗎?怎么調(diào)賬?如果不調(diào)以前的賬,直接做在今年的庫存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會不會查?我不做到一個月里,分開三個月做可以不?
老師,客戶付款至分公司,但已經(jīng)申請子公司,分公司將不再銷售貨物,現(xiàn)在貨由子公司出給客戶,請問這個該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營收退部分服務(wù)費,我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費,對方也開了發(fā)票過來,請問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關(guān)于出口退稅,我買的A產(chǎn)品,對應(yīng)4個型號,數(shù)量分別不同,報關(guān)單時候,我直接合并了,總金額除以總數(shù)量等于平均單價。供應(yīng)商開票給我是分4個型號開的,總金額數(shù)量對的上,可以直接退稅嗎?
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個公司如果不用我們開的這個發(fā)票入賬會有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師,融資租賃留購價款要算到租賃固定資產(chǎn)成本中吧?(合同中寫按設(shè)備5%,若無違的行為則優(yōu)惠至1000元),那按多少入租賃固定資產(chǎn)呢?
每個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
對的 按月結(jié)轉(zhuǎn)就可以了