你好 買來做什么用的
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?。烤褪乔懊娴倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了后面開了紅字發(fā)票要轉(zhuǎn)出稅額。
那個(gè)福利費(fèi),不能低扣的,但是發(fā)票開了專票了,我做發(fā)票時(shí)候有做進(jìn)項(xiàng)稅額了,那認(rèn)證如果認(rèn)完怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要先做什么,然后分錄在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師:認(rèn)證了的專票進(jìn)項(xiàng)不得抵扣部分,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫
老師好:酒款對(duì)方開的是專票,是做完分錄就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還是認(rèn)證后在做稅額轉(zhuǎn)出?分錄怎么寫?
老師好:酒款發(fā)票對(duì)方開的是專票,是做完費(fèi)用憑證后直接做稅額轉(zhuǎn)出?還是等發(fā)票認(rèn)證后在做稅額轉(zhuǎn)出?
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面4欄資產(chǎn)累計(jì)基礎(chǔ) 5欄稅收折舊攤銷額, 8累計(jì)折舊攤銷額這三個(gè)里面的數(shù)據(jù)填的是啥,一年折舊額104000.04折舊了三年,2欄折舊攤銷額里面填寫了這個(gè)數(shù)據(jù),3欄累計(jì)攤銷折舊額里面填寫了這三年總共攤銷的數(shù)據(jù),這里面一直虧損,只做了成本,
烘焙行業(yè)年度稅負(fù)率低,要怎么跟稅務(wù)說明
老師,贈(zèng)送財(cái)務(wù)軟件在哪兒啊?我自己廠子打算要用,怎么用,麻煩老師告訴一下。
老師,出口發(fā)票匯率是按哪天的,在哪里查?
老師 有個(gè)公司要做遷出 老板讓我看下賬有沒有問題 怎么看???
會(huì)計(jì)處理上,把車的購(gòu)置稅計(jì)入了管理費(fèi)用—車輛購(gòu)置稅,在匯算清繳是需要納稅調(diào)整嗎?調(diào)那個(gè)表?
老師,分析營(yíng)業(yè)費(fèi)用這個(gè)月和上個(gè)月環(huán)比增減幅度,為什么這個(gè)月營(yíng)業(yè)費(fèi)用比上個(gè)月營(yíng)業(yè)費(fèi)用高,分析出來環(huán)比率還是負(fù)數(shù)呢
老師,我們企業(yè)做稅務(wù)注銷,稅局說我們城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)的面積少了需要補(bǔ)報(bào)面積,這樣應(yīng)該怎么補(bǔ)報(bào)呢,重新采集城鎮(zhèn)土地使用稅的面積嗎
匯算清繳填寫問題: “匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響”這一項(xiàng)在現(xiàn)金流量表里填哪里?
老師,請(qǐng)問去年的裝修費(fèi)下個(gè)月才陸續(xù)把發(fā)票開過來的,我們是自己買材料找建筑勞務(wù)公司做的,這個(gè)合同沒有簽,現(xiàn)在要求對(duì)方把合同補(bǔ)上??铐?xiàng)還沒有付,現(xiàn)在問題如下 1:合同是簽訂去年發(fā)生時(shí)的?還是取得發(fā)票時(shí)的呢? 2:發(fā)票下個(gè)月取得,按照下個(gè)月再入賬了嗎?如果是的話這種賬務(wù)處理怎么做比較合適呢?
酒肯定是招待費(fèi)啊
什么意思啊老師
酒還能做什么用?什么意思?
借銷售費(fèi)用招待費(fèi) 貸銀行 增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)選擇不抵扣勾選 福利費(fèi)
老師:您的意思是專票直接按普票做賬,勾選發(fā)票的時(shí)候這個(gè)發(fā)票不勾選就行了對(duì)嗎?
選擇不抵扣勾選有這個(gè)選項(xiàng)。
不是讓你什么都不操作
嗯!比如專票不含稅金額100、進(jìn)項(xiàng)稅額10,會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)110,貸:銀行存款110,這樣做分錄嗎老師?這樣做分錄就不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,等勾選發(fā)票的時(shí)候不勾選就可以了,您看對(duì)嗎老師?
哦!選擇不抵扣勾選
借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款110
我知道了,謝謝老師!
不用客氣 工作愉快。