借勞務(wù)成本,貸銀行存款,確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
你好,請問一下: 1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支付給房產(chǎn)中介公司的經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)(中介幫我們售賣房子提成的費(fèi)用),應(yīng)如何做賬務(wù)處理呢? 2.售樓部為了房地產(chǎn)項目搞宣傳活動,贈送禮品給客人的賬務(wù)處理及稅務(wù)處理。 謝謝~~
老師,我們公司是幫別人做策劃設(shè)計,活動執(zhí)行的,做每場活動都需要購買物料,請演藝人員,供應(yīng)商搭建這些,那我做賬是直接全部做銷售費(fèi)用里,還是說可以直接記到主營業(yè)務(wù)成本里去?。?/p>
老師好,我們公司承接活動,活動的成本譬如向個人支付的主持人費(fèi),化妝費(fèi)等,如何賬務(wù)處理?
老師您好 我司在承辦的活動賽事(如:網(wǎng)吧活動、海選賽區(qū)、大區(qū)賽、總決賽等活動)、直播解說、網(wǎng)吧等活動中主要向參賽選手、網(wǎng)吧資源、俱樂部等形式邀請參加活動及賽事選手、觀眾等來參與活動無償贈予Q幣作為本次活動進(jìn)場的資格。根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第707號)規(guī)定:勞務(wù)報酬所得,是指個人從事勞務(wù)取得的所得。關(guān)于在Q幣消耗的過程中,邀請參加活動及賽事選手、觀眾等付出了時間、電競技術(shù)等代價作為本次勞務(wù)取得的所得。
8.2021年度公司會計歸集入賬B軟件研發(fā)項目費(fèi)用化研發(fā)投入5000000.00元,其中:人員人工費(fèi)用4254700.00(直接從事研發(fā)活動人員工資薪金3112436.00元,直接從事研發(fā)活動人員五險一金1142264.00元),研發(fā)活動直接消耗材料費(fèi)用200000.00元、用于試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)費(fèi)50000.00元;用于研發(fā)活動的儀器的折舊費(fèi)120000.00元;用于研發(fā)活動的軟件的攤銷費(fèi)用375300.00元。該項目研發(fā)費(fèi)用都為國內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)。。(備注:2021年企業(yè)研發(fā)費(fèi)用全部做費(fèi)用化支出處理這個題目在企業(yè)所得稅申報時如何填寫申報表
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
這些支出沒有發(fā)票,可以嗎?需要代扣代繳個稅嗎?
可以的,沒有發(fā)票可以做帳,但是匯算清繳的時候調(diào)整,需要給他交個稅。
如果匯算清繳時不調(diào)整風(fēng)險大嗎?
你好,風(fēng)險大的你們少交了企業(yè)所得稅。
少交企稅我知道的我,意思是風(fēng)險主要是面臨罰款是嗎?
你好,罰款這個不一定補(bǔ)企業(yè)所得稅,這個是肯定的。
罰款都是看你稅務(wù)局那邊的要求。
好的,謝謝老師
主要是這樣的活動,太多向個人支付,還要代扣代繳個稅,好麻煩,老師有沒有什么好的操作建議?
對方在其他的公司有工資嗎?
有的話,你可以給他申報工資個稅,如果每次給你提供的是500以內(nèi)的,對方給你開收據(jù),你給他申報勞務(wù)報酬也可以。
他們應(yīng)該在其它公司也有收入的,畢竟是接活動服務(wù),費(fèi)用不止500呢
他在其他地方有工資嗎?
這些都是我們臨時聘用的,不太清楚在其它地方有沒有工資
你好,那就沒有籌劃的地方了,你不清楚的話。
我在工資表里當(dāng)臨時工資,一起申報個稅,可以吧
你好,如果他沒有社保的情況下,稅務(wù)局查到要求你們單位補(bǔ)上的。
臨時工也要交社保嘛?
你好,臨時工按勞務(wù)報酬來申報,不是按工資。
想要抵扣企業(yè)所得稅得開發(fā)票。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。