借勞務(wù)成本,貸銀行存款,確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

你好,請(qǐng)問(wèn)一下: 1.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)支付給房產(chǎn)中介公司的經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)(中介幫我們售賣(mài)房子提成的費(fèi)用),應(yīng)如何做賬務(wù)處理呢? 2.售樓部為了房地產(chǎn)項(xiàng)目搞宣傳活動(dòng),贈(zèng)送禮品給客人的賬務(wù)處理及稅務(wù)處理。 謝謝~~
老師,我們公司是幫別人做策劃設(shè)計(jì),活動(dòng)執(zhí)行的,做每場(chǎng)活動(dòng)都需要購(gòu)買(mǎi)物料,請(qǐng)演藝人員,供應(yīng)商搭建這些,那我做賬是直接全部做銷售費(fèi)用里,還是說(shuō)可以直接記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里去?。?/p>
老師好,我們公司承接活動(dòng),活動(dòng)的成本譬如向個(gè)人支付的主持人費(fèi),化妝費(fèi)等,如何賬務(wù)處理?
老師您好 我司在承辦的活動(dòng)賽事(如:網(wǎng)吧活動(dòng)、海選賽區(qū)、大區(qū)賽、總決賽等活動(dòng))、直播解說(shuō)、網(wǎng)吧等活動(dòng)中主要向參賽選手、網(wǎng)吧資源、俱樂(lè)部等形式邀請(qǐng)參加活動(dòng)及賽事選手、觀眾等來(lái)參與活動(dòng)無(wú)償贈(zèng)予Q幣作為本次活動(dòng)進(jìn)場(chǎng)的資格。根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第707號(hào))規(guī)定:勞務(wù)報(bào)酬所得,是指?jìng)€(gè)人從事勞務(wù)取得的所得。關(guān)于在Q幣消耗的過(guò)程中,邀請(qǐng)參加活動(dòng)及賽事選手、觀眾等付出了時(shí)間、電競(jìng)技術(shù)等代價(jià)作為本次勞務(wù)取得的所得。
8.2021年度公司會(huì)計(jì)歸集入賬B軟件研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用化研發(fā)投入5000000.00元,其中:人員人工費(fèi)用4254700.00(直接從事研發(fā)活動(dòng)人員工資薪金3112436.00元,直接從事研發(fā)活動(dòng)人員五險(xiǎn)一金1142264.00元),研發(fā)活動(dòng)直接消耗材料費(fèi)用200000.00元、用于試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)費(fèi)50000.00元;用于研發(fā)活動(dòng)的儀器的折舊費(fèi)120000.00元;用于研發(fā)活動(dòng)的軟件的攤銷費(fèi)用375300.00元。該項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用都為國(guó)內(nèi)發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)。。(備注:2021年企業(yè)研發(fā)費(fèi)用全部做費(fèi)用化支出處理這個(gè)題目在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)如何填寫(xiě)申報(bào)表
我公司目前未分配利潤(rùn)是四百萬(wàn),注冊(cè)資金100萬(wàn),一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬(wàn),這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問(wèn)題,賠給我們的錢(qián)做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開(kāi)的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開(kāi)業(yè)后8月份買(mǎi)的,10月份發(fā)票才開(kāi)進(jìn)來(lái),按10月份開(kāi)始入賬嗎


這些支出沒(méi)有發(fā)票,可以嗎?需要代扣代繳個(gè)稅嗎?
可以的,沒(méi)有發(fā)票可以做帳,但是匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,需要給他交個(gè)稅。
如果匯算清繳時(shí)不調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
你好,風(fēng)險(xiǎn)大的你們少交了企業(yè)所得稅。
少交企稅我知道的我,意思是風(fēng)險(xiǎn)主要是面臨罰款是嗎?
你好,罰款這個(gè)不一定補(bǔ)企業(yè)所得稅,這個(gè)是肯定的。
罰款都是看你稅務(wù)局那邊的要求。
好的,謝謝老師
主要是這樣的活動(dòng),太多向個(gè)人支付,還要代扣代繳個(gè)稅,好麻煩,老師有沒(méi)有什么好的操作建議?
對(duì)方在其他的公司有工資嗎?
有的話,你可以給他申報(bào)工資個(gè)稅,如果每次給你提供的是500以內(nèi)的,對(duì)方給你開(kāi)收據(jù),你給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬也可以。
他們應(yīng)該在其它公司也有收入的,畢竟是接活動(dòng)服務(wù),費(fèi)用不止500呢
他在其他地方有工資嗎?
這些都是我們臨時(shí)聘用的,不太清楚在其它地方有沒(méi)有工資
你好,那就沒(méi)有籌劃的地方了,你不清楚的話。
我在工資表里當(dāng)臨時(shí)工資,一起申報(bào)個(gè)稅,可以吧
你好,如果他沒(méi)有社保的情況下,稅務(wù)局查到要求你們單位補(bǔ)上的。
臨時(shí)工也要交社保嘛?
你好,臨時(shí)工按勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào),不是按工資。
想要抵扣企業(yè)所得稅得開(kāi)發(fā)票。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。