同學(xué)你好 這個(gè)就是交稅多 2.這個(gè)沒有什么比例

老師好,有幾個(gè)基礎(chǔ)的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺充值的廣告費(fèi)屬于進(jìn)項(xiàng)票嗎?這個(gè)可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當(dāng)成費(fèi)用票來做公司利潤的時(shí)候用? 2:如果對方公司是小規(guī)模,開具的進(jìn)項(xiàng)票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應(yīng)該怎么去合理安排進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的比例?例如銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)需要多少?費(fèi)用票需要多少?才算是一個(gè)正常的比例?
建筑裝飾企業(yè)全年稅負(fù)率一般保持在多少合適?稅務(wù)部門的預(yù)警值又是多少?另外承接一項(xiàng)裝飾業(yè)務(wù),合同成本中主要由材料成本和人工成本之分,這兩部分的占比分別是多少?以方便按次比例去開具材料和人工的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。(對于建筑裝飾企業(yè)不甚了解的老師,請勿接單回答)
老師好,一般納稅人長期開不回來進(jìn)項(xiàng)票對什么有什么影響嗎?另外一個(gè)公司的成本需要一定的比例嗎?比如材料多少,工資多少,其他多少
老師,我們公司準(zhǔn)備開9點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是什么嗎。成本大概多少,人工,材料,比如開一百萬發(fā)票。還有所得稅大概按照多少點(diǎn)的繳納。
老師,我們公司進(jìn)項(xiàng)票有很多,但大部分是設(shè)備票,材料這些成本票比較少,這種情況是不是每月我們的增值稅有得抵扣,不影響增值稅,但會影響所得稅這樣嗎,還是說會有什么其他影響?
你好老師,記賬公司開的記賬費(fèi)用發(fā)票是8月份的,10月份記賬可以用來成本費(fèi)用票嗎嗎?
老師,請問一下老板有一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板娘名下有一家公司,都是法人一人持股的,廠房是共同在使用,可明確區(qū)分哪些樓是老板娘公司使用,廠房合同是以老板的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)簽的,發(fā)票也全開給個(gè)人獨(dú)資企業(yè),前任會計(jì)以老板個(gè)人獨(dú)資企業(yè)簽了一分廠房租賃合同給老板娘的公司,說每個(gè)月分割廠房租金,請問老板娘的公司沒有租賃發(fā)票可以計(jì)租賃費(fèi)做賬嗎?我看前任會計(jì)就是這樣做的,
認(rèn)證是什么意思?抵扣是什么意思?計(jì)提是什么意思?結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思? 不抵扣勾選含稅做賬什么意思? 哪些能抵扣哪些不能抵扣?
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費(fèi)和交通費(fèi)可以報(bào)差旅費(fèi)嗎
老師,新公司營業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個(gè)期間采購的東西付款的話是股東個(gè)人付的,到時(shí)候公賬還給股東就可以的吧
郭老師在嗎?問一下7-9月份電商銷售的數(shù)據(jù)和實(shí)際開票的數(shù)據(jù)差異較大,應(yīng)該怎么去處理?
客戶差我們的貨款沒給我們催款時(shí),對方說讓我們開個(gè)金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤-333193.61元,注冊資本50萬元已完成實(shí)繳,現(xiàn)在想將5%的對應(yīng)注冊資本2.5萬元的股份轉(zhuǎn)給員工,請問應(yīng)該怎么操作呢?個(gè)稅怎么申報(bào)才合理,需要準(zhǔn)備哪些資料,還有我們進(jìn)項(xiàng)多銷項(xiàng)少,提示有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)
請問變更法人的流程?這個(gè)有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補(bǔ)期從本年算起的嗎?


長期開不回來進(jìn)項(xiàng)票,成本只做工資和一些加油費(fèi)餐費(fèi)可以嗎
這個(gè)不能抵扣的 餐費(fèi)不能抵扣
我知道這個(gè)不能抵扣,做成本是可以的吧
嗯 這個(gè)成本費(fèi)用可以的 但是福利費(fèi)超出了要調(diào)增
一般納稅人長年做虧損可以嗎
只要是實(shí)際業(yè)務(wù)不怕查就沒事