 
                            你好 普通勞務(wù)的嗎 是的話(huà)影響 屬于勞務(wù)報(bào)酬的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問(wèn)施工企業(yè)分包勞務(wù),工人去稅局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,已經(jīng)完稅了公司應(yīng)該不用再報(bào)個(gè)稅了吧,個(gè)稅是公司員工工資才報(bào)的
公司發(fā)工資有部分員工是扣了個(gè)人社保后的金額為報(bào)稅本期收入,在稅務(wù)上有什么影響?有部分員工是先報(bào)稅后再扣個(gè)人社保部分,在稅務(wù)上有什么影響?正確的做法是什么呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人的工資在公司有申報(bào)個(gè)稅,然后再以個(gè)人名義去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額會(huì)不會(huì)匯總到個(gè)人工資一起扣個(gè)稅?開(kāi)勞務(wù)發(fā)票對(duì)個(gè)人所得稅有什么影響嗎?
老師好,做了公司人員工資的工人,個(gè)人再去代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,對(duì)報(bào)工資有沒(méi)得影響,后面存不存收入高了再交個(gè)人所得稅?
老師你好,甲某在我們公司沒(méi)有交社保,但是公司需要給他發(fā)工資,甲某在B公司任職,這個(gè)工資是不是應(yīng)該發(fā)給個(gè)人,不應(yīng)該發(fā)給公司? 個(gè)人需要去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,然后我司再入帳對(duì)嗎? 或者可不可以個(gè)人不開(kāi)發(fā)票,我司直接給對(duì)方代扣個(gè)人所得稅? 是需要簽訂勞務(wù)合同嗎?
 
                老師,個(gè)體戶(hù)名稱(chēng)更換了,對(duì)方用的更改前的名稱(chēng)開(kāi)票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購(gòu)的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷(xiāo)售出庫(kù),但客戶(hù)未拿走錢(qián)也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫(kù)入進(jìn)來(lái),庫(kù)存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬(wàn),打比方一年10萬(wàn)利息,這10萬(wàn)在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢(qián)可以寫(xiě)欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒(méi)有寫(xiě)
公司購(gòu)買(mǎi)原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬
總賬會(huì)計(jì)都包括哪些工作
采購(gòu)和銷(xiāo)售,沒(méi)簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南??!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類(lèi)要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開(kāi)票開(kāi)的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒(méi)有過(guò),我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下


老師說(shuō)的勞務(wù)報(bào)酬是單獨(dú)繳納個(gè)稅的,不并入工資薪金一起繳納,單獨(dú)繳納。兩者使用不同的稅率。
不影響報(bào)工資薪金所得嗎
個(gè)人所得稅匯算清繳是指一個(gè)居民個(gè)人在一個(gè)年度內(nèi),要把他的工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)收入等這四項(xiàng)收入自行匯總,來(lái)計(jì)算年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額,然后用這個(gè)年度的應(yīng)納稅額減去他已經(jīng)預(yù)扣預(yù)繳的稅額,來(lái)確定它納稅年度應(yīng)補(bǔ)稅或者退稅的金額,這個(gè)過(guò)程,就是匯算清繳。
噢,明白了,有影響只是分別核算
不分別核算 合并到一塊
合并到一塊不超多少才不交稅?
6萬(wàn)以?xún)?nèi)可以全額退回來(lái) 去年12萬(wàn)以下可以不交
噢,好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快