同學(xué), 你好, 這個(gè)是這樣。預(yù)付的時(shí)候可以先入預(yù)付賬款。 如果沒收到發(fā)票可以先預(yù)提費(fèi)用。 你似乎及支付是什么時(shí)候,支付的金額是多少?

房租比如我們從9.15-12.14交了三個(gè)月總共18萬,發(fā)票沒收到,支付的時(shí)候,收到發(fā)票的時(shí)候,9月份攤銷的時(shí)候如何入賬
這個(gè)月支付了9.15號(hào)到12.14號(hào)三個(gè)月的房租,但是發(fā)票沒收到,如何入賬,這半個(gè)月的房租如何攤銷,下個(gè)月收到發(fā)票后如何入賬
老師,請(qǐng)問下我們半年付一次房租,每個(gè)月都攤銷,年底收到發(fā)票,收到發(fā)票的時(shí)候,怎么做賬啊
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時(shí)候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時(shí)候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師,我們是做廠房租賃的,比如我12月開發(fā)票開12-2月,那我12月份做賬的時(shí)候是做一個(gè)月的收入嗎?還是做三個(gè)月的收入
老師,供應(yīng)商的貨款,對(duì)方要求我們的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給他私人賬戶,這個(gè)要怎么操作
公司給員工繳的單位社保,記到管理費(fèi)用吧,在利潤表里管理費(fèi)用本年累計(jì)
公司買進(jìn)一輛二手車,花8000元,在本月又8000元賣了,不涉及折舊,這種情況,咋做賬。我首先做借:固定資產(chǎn)清理8000,貸:固定資產(chǎn)8000,然后又借:銀行存款8000,貸:固定資產(chǎn)清理8000,再往下還咋寫分錄,或者有簡單點(diǎn)的處理方式嗎
老師,公司一般納稅人1:通行費(fèi)普票上有車牌號(hào)碼,2:飛機(jī)票、高鐵普票上有姓名,這兩種普票能作價(jià)稅分離抵進(jìn)項(xiàng)稅額?此人,在公司沒有參保
我問一下,如果我們公司一個(gè)進(jìn)項(xiàng)合同是含稅,價(jià)格是22275元,然后銷售出去是不含稅,價(jià)格是21227,這樣是會(huì)虧嗎?還是說后期可以抵稅,不會(huì)虧,過幾天要算利潤表了,我懵了
老師,開票加稅點(diǎn)是乘以1.08還是除以0.92?
老師,公司有很多小額零星采購都開不了發(fā)票,要怎么處理稅前可以扣除
如何注冊(cè)公司,怎么走流程?
無償贈(zèng)送視同銷售是指貨物嗎?如果一種虛擬的東西贈(zèng)送的話算無償贈(zèng)送嗎
老師,我們買回來的東西再賣出去,開票時(shí)稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來時(shí)開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎


是收到發(fā)票的那個(gè)月再攤銷嗎還是付出的當(dāng)月攤銷
同學(xué) 這個(gè)在實(shí)際付出的月份就要開始預(yù)提攤銷了。發(fā)票可以后面來。