如果是福利費(fèi),不允許抵扣,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師 請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做啊
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄???
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
我們先抵過,然后工程名稱不對(duì),然后我們要轉(zhuǎn)出,對(duì)方又開了一張同樣金額的
借應(yīng)付賬款貸工程施工應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
首先對(duì)方開過來的時(shí)候做分錄是:借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款
應(yīng)付賬款貸原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
你好,上面的分錄就是借應(yīng)付賬款貸,原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。