你好,如果有報(bào)廢收入的需要交,沒有的不需要借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
公司轉(zhuǎn)售出名下使用過的一輛寶馬,買入時(shí)382500元,已折舊158977元,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票1張,發(fā)票金額1000元,請(qǐng)問要怎么做賬務(wù)處理? 取得收入1000元,需不需申報(bào)增值稅?
【任務(wù)實(shí)例2-11】甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月 因經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整,出售已使用過的兩輛小汽車。第一輛小 汽車2013年5月購入,其賬面原值為100000元,已提折舊 60 000元,以70 000元的價(jià)格(含增值稅)出售,公司向 對(duì)方開具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已收妥存入銀行。第二輛 小汽車為2014年5月購入,購入時(shí)取得增值稅專用發(fā)票, 發(fā)票上注明價(jià)款200 000元,增值稅稅額34 000元,且在 購入當(dāng)月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,該小汽車 賬面原值為200 000元,已提折1舊100 000元,以120 000 元的價(jià)格(含增值稅)出售,甲公司向?qū)Ψ介_具增值稅專 用發(fā)票,款項(xiàng)已收妥存入銀行,該小汽車銷售時(shí)適用13% 的增值稅稅率。 【任務(wù)要求】對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
報(bào)廢公司自己使用已提足折舊的運(yùn)營車輛,需要交納增值稅和印花稅嗎?賬務(wù)如何處理?
老師您好,請(qǐng)問:處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運(yùn)輸車輛的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入時(shí),請(qǐng)問申報(bào)印花稅時(shí),還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?那如果賣車業(yè)務(wù)計(jì)入營業(yè)外收入,那請(qǐng)問需要合并一起交印花稅嗎?蟹蟹老師
老師好,物流公司出售一輛貨車,二手車交易發(fā)票普票7萬元,貨車已經(jīng)計(jì)提完了折舊,需要怎樣做怎樣的賬務(wù)處理?需要增值稅申報(bào)嗎?謝謝老師!
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購商品需要哪些附件
有收入需要交印花稅嗎?增值稅是按什么稅率交?
你好,有收入需要交印花稅的。 增值稅看一般納稅人還是小規(guī)模,如果是一般納稅人,零九年之后買來的,稅率是13%。
印花稅按照哪個(gè)項(xiàng)目交?是增值稅一般納稅人。
你好,購銷合同萬分之三繳納。