你好,如果有報(bào)廢收入的需要交,沒有的不需要借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
公司轉(zhuǎn)售出名下使用過的一輛寶馬,買入時(shí)382500元,已折舊158977元,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票1張,發(fā)票金額1000元,請問要怎么做賬務(wù)處理? 取得收入1000元,需不需申報(bào)增值稅?
【任務(wù)實(shí)例2-11】甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月 因經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整,出售已使用過的兩輛小汽車。第一輛小 汽車2013年5月購入,其賬面原值為100000元,已提折舊 60 000元,以70 000元的價(jià)格(含增值稅)出售,公司向 對方開具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已收妥存入銀行。第二輛 小汽車為2014年5月購入,購入時(shí)取得增值稅專用發(fā)票, 發(fā)票上注明價(jià)款200 000元,增值稅稅額34 000元,且在 購入當(dāng)月對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,該小汽車 賬面原值為200 000元,已提折1舊100 000元,以120 000 元的價(jià)格(含增值稅)出售,甲公司向?qū)Ψ介_具增值稅專 用發(fā)票,款項(xiàng)已收妥存入銀行,該小汽車銷售時(shí)適用13% 的增值稅稅率。 【任務(wù)要求】對甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
報(bào)廢公司自己使用已提足折舊的運(yùn)營車輛,需要交納增值稅和印花稅嗎?賬務(wù)如何處理?
老師您好,請問:處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運(yùn)輸車輛的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入時(shí),請問申報(bào)印花稅時(shí),還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?那如果賣車業(yè)務(wù)計(jì)入營業(yè)外收入,那請問需要合并一起交印花稅嗎?蟹蟹老師
老師好,物流公司出售一輛貨車,二手車交易發(fā)票普票7萬元,貨車已經(jīng)計(jì)提完了折舊,需要怎樣做怎樣的賬務(wù)處理?需要增值稅申報(bào)嗎?謝謝老師!
假如注冊了一家公司,A占10%,B占90@,注冊資本3萬元,假如B轉(zhuǎn)入投資款3萬元,做賬也只能實(shí)收資本2700元,資本公積3000元,對吧
電磁流量計(jì)是計(jì)入什么科目啊?
1000塊錢的空調(diào)還用計(jì)提折舊費(fèi)么
老師,請問下九月一號(hào)后的社保新規(guī),是不是公司所有員工都得買社保哇,那這樣公司虛擬現(xiàn)金工資的,是不是就莫法了
老師,員工之前工資從分公司發(fā)放,所以專項(xiàng)附加扣除選的分公司,現(xiàn)在工資從總公司發(fā),專項(xiàng)附加扣除選的總公司,那分公司后臺(tái)還顯示他的專項(xiàng)附加扣除信息,是否可以刪除了?
21年核定征收個(gè)體工商戶,2季度收入為36萬,需要交個(gè)人所得稅-經(jīng)營所得嗎
老師,請問以固定資產(chǎn)投資投資子公司,需要繳納那些稅
請教各位大神,某家公司,發(fā)展有很多個(gè)體戶,每個(gè)個(gè)體戶的所有收入都經(jīng)過公司銀行,然后公司收取10%的廣告費(fèi)(或者說是代理費(fèi)吧),剩下的90%又轉(zhuǎn)回各個(gè)個(gè)體戶
幫別人加工的,如果客戶把面輔料都開到我們工廠,我們這個(gè)價(jià)格怎么報(bào)?還能按原來單純的加工費(fèi)報(bào)價(jià)嗎?
@立峰答疑老師?老師,你好,我們是建筑企業(yè),別人掛靠我們,然后我們開給甲方的發(fā)票,我們要求掛靠方準(zhǔn)備含稅收入的92%的成本,應(yīng)準(zhǔn)備的成本減去已有的成本,我們算的已有成本是掛靠方提供的不含稅收入?,F(xiàn)在掛靠方要求我們口徑一致,都算含稅收入。意思就是他們提供進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)也應(yīng)該算含稅收入。哪一種對我們更有利啊
有收入需要交印花稅嗎?增值稅是按什么稅率交?
你好,有收入需要交印花稅的。 增值稅看一般納稅人還是小規(guī)模,如果是一般納稅人,零九年之后買來的,稅率是13%。
印花稅按照哪個(gè)項(xiàng)目交?是增值稅一般納稅人。
你好,購銷合同萬分之三繳納。