上述科目設(shè)備是完全正確的,因?yàn)橄愀鄣呢?cái)務(wù)制度與大陸財(cái)務(wù)制度存在一定的差異的。
香港ERP系統(tǒng) 以下類型應(yīng)掛哪些一級(jí)會(huì)計(jì)科目 1、基礎(chǔ)資料:客戶 :應(yīng)收期票科目、應(yīng)收重估科目、早收款折扣科目、匯率盈虧科目
香港ERP系統(tǒng) 以下類型應(yīng)對(duì)應(yīng)哪些一級(jí)會(huì)計(jì)科目 1、基礎(chǔ)資料:客戶 :應(yīng)收期票科目、應(yīng)收重估科目、早收款折扣科目、匯率盈虧科目
各位老師好!香港ERP系統(tǒng),會(huì)計(jì)資料科目設(shè)置,以下對(duì)于哪些科目,麻煩詳細(xì)解答,謝謝 (供應(yīng)商)會(huì)計(jì)科目設(shè)置 應(yīng)付科目 預(yù)付科目 應(yīng)付期票科目 應(yīng)付重估科目 早付款折扣科目 匯率盈虧科目 暫估科目 (固定資產(chǎn))會(huì)計(jì)資料類科目 固定資產(chǎn)科目 累計(jì)折舊科目 減值準(zhǔn)備科目 資產(chǎn)采購(gòu)科目 采購(gòu)折扣科目
你好老師,以下是香港ERP系統(tǒng),基礎(chǔ)資料會(huì)計(jì)科目設(shè)置,麻煩詳細(xì)解答下,應(yīng)掛哪些科目?謝謝 (產(chǎn)品/物料) 銷售科目 銷售退回科目 銷售折扣科目 采購(gòu)科目 采購(gòu)?fù)嘶乜颇? 采購(gòu)折扣科目 庫(kù)存差異科目 存貨資產(chǎn)科目 待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目 委外加工--物資損耗科目 生產(chǎn)成本--勞務(wù)成本科目
?A公司有關(guān)科目期末余額如下:〞工程物資〞科目借方余額為100萬(wàn)元;"發(fā)出商品〞科目借方余額為300萬(wàn)元,“生產(chǎn)成本〞科目借方余額額為200萬(wàn)元“原材料〞科目借方余額為50萬(wàn)元,"委托加工物資〞科目借方余額為40萬(wàn)元,“材料成本差異〞科目貨方余額為20萬(wàn)元,〞存貨跌價(jià)準(zhǔn)備〞科目貨方余額為10萬(wàn)元,"受托代銷商品〞科目借方余額為150萬(wàn)元,〞受托代銷商品款〞科目貨方余額為150萬(wàn)元;"應(yīng)收賬款一-甲〞科目借方余額80萬(wàn)元,"預(yù)收賬款一乙〞科目借方余額20萬(wàn)元,“預(yù)收賬款一丙〞科目貨方余額35萬(wàn)元,與應(yīng)收賬款有關(guān)的"壞賬準(zhǔn)備〞科目貸方余額為3萬(wàn)元;"固定資產(chǎn)〞科目期末借方余額為1500萬(wàn)元“累計(jì)折1舊〞科目期末貨方余額為560萬(wàn)元“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備〞科目期末貨方余額為100萬(wàn)元,〝固定資產(chǎn)清理”科目期末借方余額為50萬(wàn)元;〝應(yīng)付賬款”?科目貨方余額為300萬(wàn)元,其中明細(xì)賬借方余額100萬(wàn)元,貨方余額400萬(wàn)元。要求:根據(jù)以上資料計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中有關(guān)項(xiàng)目的期末余額。
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!