你好,有開發(fā)票嗎?開了的話直接做費(fèi)用沒事。

老師,您好,我先做的預(yù)付賬款,借方是預(yù)付賬款款,貸方是銀行存款,等第二個(gè)月票到貨到,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi),貸方直接貸預(yù)付賬款這個(gè)分錄沒有問題吧
老師您好,請(qǐng)問預(yù)存電費(fèi),要做到預(yù)付賬款?我可以直接做費(fèi)用?
老師,請(qǐng)問公賬代扣電信費(fèi)用當(dāng)月沒有發(fā)票,當(dāng)月怎么做賬,是不能直接做費(fèi)用,要先做預(yù)付賬款嗎
老師好,請(qǐng)問收到物業(yè)公司開的電費(fèi)的發(fā)票,內(nèi)容寫預(yù)存電費(fèi),能直接做為電費(fèi)入賬嗎
老師您好,我有一個(gè),寬帶電信的做賬做錯(cuò)了,我應(yīng)該做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里去的,但是我現(xiàn)在是直接每個(gè)月沖預(yù)付賬款,入費(fèi)用了,老師我這個(gè)要怎么處理?
你好,老師,想問問關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項(xiàng)是沒打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來8月的時(shí)候稅局說稅率不對(duì)需沖紅了重新開票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問一般納稅人,去年進(jìn)來一批貨放到倉(cāng)庫(kù)忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問單位繳納社保,分錄怎么寫
請(qǐng)問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問一下老師
老師,請(qǐng)問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


沒有,出納開付款單
每月發(fā)票不能直接做費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入預(yù)付賬款,等使用開票后計(jì)入費(fèi)用。
我們是幫員工宿舍預(yù)存電費(fèi)
要去開票,不然不能計(jì)入費(fèi)用。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!