抵扣固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 填的是你每次勾選認(rèn)證的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好,現(xiàn)在是平臺(tái)勾選抵扣,現(xiàn)在我還要看稅負(fù)嗎?如果每個(gè)平進(jìn),銷(xiāo)增值稅都平,那此不是有時(shí)候要交增值稅特別多?另外,如果購(gòu)置固定資產(chǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅一次抵扣的,如果額度大的是不是可以抵很多銷(xiāo)項(xiàng)稅額了?
9月新增固定資產(chǎn),所得稅季報(bào)時(shí)候需要填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表里的固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下設(shè)備一次性扣除這個(gè)項(xiàng)目么?還是等到年度匯算再一次性扣除,把折舊金額調(diào)增利潤(rùn)
抵扣固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 填表的時(shí)候時(shí)候是一次性上報(bào)總額 還是填每年需要抵扣的差額 直致在某一年所有固定進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完畢 正式繳納增值稅 之前都為零
企業(yè)銷(xiāo)售固定資產(chǎn)車(chē)輛通過(guò)二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)了發(fā)票、并且之前進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了、在填寫(xiě)增值稅報(bào)表的時(shí)候是不是應(yīng)該填在稅率13%未開(kāi)具發(fā)票的欄次?
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)以前年度有一次性抵扣所得稅的,今年計(jì)提的折舊納稅調(diào)增,填寫(xiě)資產(chǎn)折舊明細(xì)表的時(shí)候,第4列 稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 填寫(xiě)固定資產(chǎn)原值還是0?第5列 稅收折舊0,第8列累計(jì)折舊填資產(chǎn)原值還是0?
請(qǐng)問(wèn):這個(gè)答案問(wèn),應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個(gè)體戶(hù)工資薪金也是按月報(bào)嗎
老師,我想用庫(kù)存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時(shí)候借貸不平(沒(méi)有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時(shí),為什么計(jì)入其他收益,而不是投資收益
電商國(guó)補(bǔ)這塊咋做賬?具體政策和分錄
請(qǐng)問(wèn):這句話(huà)啥意思,
開(kāi)專(zhuān)票后立馬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,還需要對(duì)方簽紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎?
實(shí)際工作中領(lǐng)用原材料一般用哪種核算方法
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購(gòu)車(chē)款,車(chē)輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
勾選認(rèn)證的指總額還是實(shí)際的的差額
比如每年 其他銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng) 需要交50萬(wàn) 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅有300 是直接第一年填300還是 每年填50 可以填6年 在第7年開(kāi)始繳稅
你認(rèn)證了多少就填多少?
老師 我想問(wèn)的是一次性填總的還是分年度按實(shí)際需要抵扣的填
還不明白認(rèn)證?。空J(rèn)證就是填你每期需要抵扣的金額啊