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請(qǐng)寫出調(diào)整會(huì)計(jì)分錄,謝謝

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2021-09-24 23:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-25 07:20

你好,留底稅額是不需要做分錄的。 1.調(diào)整增值稅 借:應(yīng)收賬款 785553.4 貸:年初未分配利潤 695180 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)90373.4 2.調(diào)整企業(yè)所得稅。因?yàn)槭钦{(diào)增收入后企業(yè)所得稅為0,所以調(diào)增收入前,你們公司的企業(yè)所得稅也是0,所以這個(gè)也不用賬務(wù)處理。 同理,第2問,也是同樣的處理方式,只需要把年初未分配利潤改成主營業(yè)務(wù)收入即可,分錄的金額也相應(yīng)改變即可。希望能幫到您。

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快賬用戶9833 追問 2021-09-25 08:55

不用以前年度損益調(diào)整嗎

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快賬用戶9833 追問 2021-09-25 08:57

相應(yīng)2019財(cái)務(wù)報(bào)表也有變動(dòng)

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快賬用戶9833 追問 2021-09-25 09:46

相應(yīng)的2019 2020財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-25 09:50

以前年度調(diào)整最終也會(huì)進(jìn)入到未分配利潤年初。2019年財(cái)務(wù)報(bào)表確實(shí)有變動(dòng),但是你作分錄還是要用資產(chǎn)負(fù)債表科目。2019年的報(bào)表需要調(diào)整,我以為你這個(gè)業(yè)務(wù)是發(fā)生在2020年,如果是2021年的話,2020年報(bào)表也需要調(diào)整。如果發(fā)生在2020年,做在當(dāng)月就可以。

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快賬用戶9833 追問 2021-09-25 09:53

所以我需要詳細(xì)的分錄,資產(chǎn)負(fù)債表科目分錄

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齊紅老師 解答 2021-09-25 11:25

我已經(jīng)寫了呀,匯總: 1.調(diào)整增值稅 借:應(yīng)收賬款 785553.4 貸:年初未分配利潤 695180 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)90373.4 調(diào)整企業(yè)所得稅。因?yàn)槭钦{(diào)增收入后企業(yè)所得稅為0,所以調(diào)增收入前,你們公司的企業(yè)所得稅也是0,所以這個(gè)也不用賬務(wù)處理。 2. 調(diào)整增值稅 借:應(yīng)收賬款 27120 貸:主營業(yè)務(wù)收入 24000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3120 同1.企業(yè)所得稅不用調(diào)整分錄

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快賬用戶9833 追問 2021-09-25 11:34

2019年財(cái)報(bào)不需要調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-09-25 12:03

需要調(diào)整呀,我前面說了。你作分錄只能是科目。

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齊紅老師 解答 2021-09-25 12:04

你就視同于在2019年做調(diào)整分錄就可以了。

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快賬用戶9833 追問 2021-09-25 12:40

您的意思2019-2020 財(cái)報(bào) 增值稅報(bào)表 所得稅報(bào)表都需要調(diào)整

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快賬用戶9833 追問 2021-09-25 12:42

資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表都需要調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2021-09-25 12:50

那當(dāng)然了啊,這屬于會(huì)計(jì)差錯(cuò)。以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表肯定要更正。關(guān)于增值稅和企業(yè)所得稅,原則上是可以去稅務(wù)大廳修改申報(bào)報(bào)表的。建議你咨詢專管員。如果不行,就把稅的影響計(jì)入當(dāng)期

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快賬用戶9833 追問 2021-09-25 13:58

不用調(diào)整的,涉及不到2019年

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快賬用戶9833 追問 2021-09-25 13:59

對(duì)這個(gè)App越來越失望

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齊紅老師 解答 2021-09-25 14:08

同學(xué),你這個(gè)屬于差錯(cuò),怎么不用調(diào)整??

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快賬用戶9833 追問 2021-09-25 14:36

只做9月憑證 報(bào)表不用搞

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快賬用戶9833 追問 2021-09-25 14:37

未來適用法

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齊紅老師 解答 2021-09-25 15:18

我憑記憶匯總一下差錯(cuò)更正相關(guān)的準(zhǔn)則吧,不是原文,分條列示: 1.會(huì)計(jì)差錯(cuò)如果發(fā)生在當(dāng)期,直接更正當(dāng)期憑證和報(bào)表。如果是不重要的以前年度的差錯(cuò),可以更正當(dāng)期憑證和報(bào)表 2.會(huì)計(jì)差錯(cuò)如果發(fā)生在以前期間,如果是重要的差錯(cuò),需要重述,計(jì)算累計(jì)影響數(shù),調(diào)整期初所有報(bào)表相關(guān)科目。在披露比較報(bào)表的時(shí)候,視同差錯(cuò)已經(jīng)更正,調(diào)整比較報(bào)表的所有相關(guān)科目,意思就是要調(diào)整以前年度的所有報(bào)表科目。

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齊紅老師 解答 2021-09-25 15:20

你可以去網(wǎng)上搜索一下,上市公司的差錯(cuò)更正公告,看看有沒有調(diào)整以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。上市公司的差錯(cuò)處理既然經(jīng)過公布,我想在大的方面是不會(huì)有錯(cuò)的。 以上,希望對(duì)你有幫助

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齊紅老師 解答 2021-09-25 15:22

另外,我也想說一下,分錄是分錄,報(bào)表是報(bào)表。

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你好,留底稅額是不需要做分錄的。 1.調(diào)整增值稅 借:應(yīng)收賬款 785553.4 貸:年初未分配利潤 695180 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)90373.4 2.調(diào)整企業(yè)所得稅。因?yàn)槭钦{(diào)增收入后企業(yè)所得稅為0,所以調(diào)增收入前,你們公司的企業(yè)所得稅也是0,所以這個(gè)也不用賬務(wù)處理。 同理,第2問,也是同樣的處理方式,只需要把年初未分配利潤改成主營業(yè)務(wù)收入即可,分錄的金額也相應(yīng)改變即可。希望能幫到您。
2021-09-25
同學(xué)你好,第(二)分錄如下: 借:銀行存款150000 貸:庫存現(xiàn)金150000
2022-12-16
同學(xué)您好, 借:吸收存款—單位定期存款—高德商廈戶? 300000 ? ? 應(yīng)付利息? ?7290 ? ? 利息支出? ?2460 ? 貸:庫存現(xiàn)金(或吸收存款—單位活期存款—高德商廈戶)? ?309750
2022-12-16
同學(xué)你好,正在解答,請(qǐng)稍等。
2022-11-25
你好,審計(jì)是針對(duì)年底資產(chǎn)負(fù)債表的余額進(jìn)行函證的,也就是31000進(jìn)行函證,回函顯示只欠11000,說明20000收到了。 借 銀行存款 20000 貸 應(yīng)收賬款--電腦開發(fā)公司 20000
2023-06-14
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