你好,如果有實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),就需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅 如果是虧損,就不需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅
老師,您好,請(qǐng)問現(xiàn)在個(gè)體工商戶是不是季度45萬(wàn)內(nèi)不用交增值稅,季度還是不超9萬(wàn)免個(gè)人所得稅嗎
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶一個(gè)季度開票不超45萬(wàn),不繳納增值稅,所得稅也不用繳嗎?
老師,問一下,個(gè)體戶一個(gè)季度開票未超45萬(wàn)元,不繳納增值稅,是不是要交個(gè)人所得稅呢?
個(gè)體工商戶繳稅也是一個(gè)季度不超過45萬(wàn)嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模季度超過45萬(wàn)也不用繳納增值稅了是嗎,是不是只要連續(xù)12個(gè)月不超500萬(wàn)就不用繳納增值稅?
我們環(huán)保危廢收集單位,我們收集了一批危廢品,并向?qū)Ψ绞杖√幹觅M(fèi)3000和運(yùn)輸費(fèi)1000元,我們會(huì)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給對(duì)方。這批收集來(lái)危廢我們需要入庫(kù)嗎?我們到時(shí)會(huì)轉(zhuǎn)移出去給處置單位我們需要付款給處置單位,這個(gè)過程的財(cái)務(wù)處理要怎么操作
老師好,咨詢下有家公司私自作廢了一張以前年度的發(fā)票,如果對(duì)方已經(jīng)做到賬里了,那這邊的發(fā)票運(yùn)費(fèi),對(duì)對(duì)方有啥影響嗎?
老師好,請(qǐng)問我四月份預(yù)收貨款5月份才出口出去,請(qǐng)問我的分錄這樣對(duì)嗎
老師,期末應(yīng)收票據(jù)借方和貸方都有數(shù)據(jù),該應(yīng)收票據(jù)需要重分類嗎?應(yīng)收票據(jù)貸方是重分類到應(yīng)付票據(jù)的嗎?
老師,我問下長(zhǎng)期借款分錄是不是,借銀行存款,貸:長(zhǎng)期借款。借:長(zhǎng)期借款-本金 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸銀行存款,是這樣嗎
某企業(yè)2023年?duì)I業(yè)收入5000萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,可稅前扣除的金額為()?
某企業(yè)2023年?duì)I業(yè)收入5000萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,可稅前扣除的金額為()?
應(yīng)納稅所得額100w以下現(xiàn)在的企業(yè)所得稅稅率是5%還是2.5%
老師,現(xiàn)在需要一份最新的驗(yàn)資報(bào)告,這個(gè)需要在哪里能查找到呢?
老師,我們是制造業(yè)企業(yè),現(xiàn)出租不動(dòng)產(chǎn),符合簡(jiǎn)易計(jì)稅方法5個(gè)點(diǎn)開具發(fā)票,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅方法不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,我能不能放棄簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照9個(gè)點(diǎn)開具發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢,謝謝
老師我們不記賬,是核定征收月10萬(wàn)
你好,你所指的核定征收,是定期定額納稅的意思??
老師,是這樣的。如果我一個(gè)月開45萬(wàn),我問稅務(wù)要交所得稅,但交多少怎么算
你好,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅=(不含稅收入*應(yīng)稅所得率—投資者必要費(fèi)用)*稅率—速算扣除數(shù)。
老師,這個(gè)應(yīng)稅所得率是多少?投資者必要費(fèi)用有限額嗎?必要費(fèi)用包括職工工資之類的嗎?進(jìn)貨成本算不算?
你好,應(yīng)稅所得率是稅局根據(jù)你單位所在行業(yè)核定的一個(gè)比例。 投資者必要費(fèi)用,是每個(gè)月定額扣除5000元。 必要費(fèi)用不包括職工工資。進(jìn)貨成本不是必要費(fèi)用?