你好 8月23日付款,借:預付賬款,貸:銀行存款 8月23日開票,借 :在途物資,貸:預付賬款 貨28日收到,借:庫存商品等科目,貸:在途物資
你好老師,建筑公司月支付材料款,8月收到材料款發(fā)票,開票日期也是8月,請問這個發(fā)票放8月的單據(jù)里還是入7月的單據(jù),分錄怎么做?
老師,我們采購教學物料,8月23日付款,8月23日開票,貨28日收到。這個我怎么做分錄呢
老師,我在7月份向物業(yè)支付了我們公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60萬。在8月份收到發(fā)票。我怎么做分錄呢?把房租攤消到每個月分錄怎么做呢
收到客戶的一張承兌匯票,背書日期是3月23日,我方簽收日期是3月25日,我們開收據(jù)給對方日期為,我們簽收日期,但是對方要求我們收據(jù)日期是3月25日,如果開成3月25日的話,我方做賬這塊的話,收據(jù)日期23日,承諾背書日期是23日就對不上,我們該怎么處理這塊呢?謝謝老師
老師,采購原材料,8月5號預付款,13號收到材料入庫,發(fā)票9月5日才收到。分錄怎么做呢
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
收到發(fā)票這一步怎么做賬呢,并且把貨全部出庫
你好 收到發(fā)票,借 :在途物資,貸:預付賬款 并且把貨全部出庫,需要做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本處理?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
老師進項稅額在哪個分錄寫,
你好,8月23日開票的時候 借 :在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款
全部投入使用出庫, 是 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品,對吧
你好,全部投入使用出庫,是對外銷售了的意思??
不銷售,就是上課用
你好,那出庫就是結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
好滴謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。