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老師,我們采購教學物料,8月23日付款,8月23日開票,貨28日收到。這個我怎么做分錄呢

2021-09-24 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-24 16:01

你好 8月23日付款,借:預付賬款,貸:銀行存款 8月23日開票,借 :在途物資,貸:預付賬款 貨28日收到,借:庫存商品等科目,貸:在途物資

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快賬用戶2805 追問 2021-09-24 16:03

收到發(fā)票這一步怎么做賬呢,并且把貨全部出庫

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齊紅老師 解答 2021-09-24 16:04

你好 收到發(fā)票,借 :在途物資,貸:預付賬款 并且把貨全部出庫,需要做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本處理?

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快賬用戶2805 追問 2021-09-24 16:05

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-24 16:06

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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快賬用戶2805 追問 2021-09-24 16:14

老師進項稅額在哪個分錄寫,

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齊紅老師 解答 2021-09-24 16:15

你好,8月23日開票的時候 借 :在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:預付賬款

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快賬用戶2805 追問 2021-09-24 16:18

全部投入使用出庫, 是 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品,對吧

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齊紅老師 解答 2021-09-24 16:20

你好,全部投入使用出庫,是對外銷售了的意思??

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快賬用戶2805 追問 2021-09-24 16:21

不銷售,就是上課用

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齊紅老師 解答 2021-09-24 16:23

你好,那出庫就是結(jié)轉(zhuǎn)到成本?

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快賬用戶2805 追問 2021-09-24 16:25

好滴謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-24 16:25

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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你好 8月23日付款,借:預付賬款,貸:銀行存款 8月23日開票,借 :在途物資,貸:預付賬款 貨28日收到,借:庫存商品等科目,貸:在途物資
2021-09-24
付款時,借預付賬款,貸銀行 收貨時,借庫存,貸預付賬款 收到發(fā)票時,紅沖第二個分錄,重新做專票的分錄。
2021-09-28
你好,八月份的時候直接借預付賬款貸銀行存款,九月份的時候再辦理入庫就行,借,原材料,借應交稅費貸預付賬款。
2022-09-17
同學你好 這個最好是寫25日
2022-05-09
您好, 1、收到發(fā)票時,您可以將發(fā)票放在8月攤銷房租的憑證后,或者另將發(fā)票整理成備查簿,不需要額外做分錄 2、每個月的攤銷分錄如下: 借:管理費用 5 貸:預付賬款 5
2021-09-27
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