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Q

那報(bào)稅時(shí),增值稅和企業(yè)所得稅的金額會(huì)不一致,需要提供什么資料給稅局嗎?

2021-09-24 10:42
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-24 10:43

你好 先找到是什么原因 按這個(gè)原因?qū)懻f明? 就可以?

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快賬用戶1242 追問 2021-09-24 10:46

請(qǐng)問業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)分錄要怎么寫

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快賬用戶1242 追問 2021-09-24 10:48

那交企業(yè)所得稅的時(shí)候都分離錄,怎么寫?還有增值稅的時(shí)候,分錄怎么去寫?

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:54

你好? 借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸銀行存款

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你好 先找到是什么原因 按這個(gè)原因?qū)懻f明? 就可以?
2021-09-24
您好,這個(gè)是需要的了,需要
2023-05-17
你好,這個(gè)對(duì)不上也是正常的
2023-10-16
你好,提供研發(fā)支出相關(guān)資料
2020-10-16
這個(gè)差額是否在合理范圍內(nèi),要看你公司的整體收入規(guī)模。一般來說,小額差異可能是由于收入確認(rèn)時(shí)間不同造成的。你可以檢查是否有未申報(bào)的增值稅收入,或者是否存在某些收入不符合增值稅征收條件但需要計(jì)入企業(yè)所得稅的情況。如果還是查不清,可能需要詳細(xì)核對(duì)每一筆收入的會(huì)計(jì)記錄和稅法規(guī)定。
2024-10-21
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