你好,沒有影響。 先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄就是了?
老師,我報所得稅的時候我暫估了成本,那我的賬也是這樣暫估還是不用暫估,按照實際發(fā)生的來?后面成本票來了,入賬就可以了?
老師,我每個月底做暫估入庫的材料?下月初沒有沖紅,等實際收到發(fā)票在沖紅,按發(fā)票入賬,請問這樣可以嗎?
老師我問一下暫估入庫本年一共暫估5噸發(fā)票來了 6噸這樣沒有影響吧 同樣是沖紅暫估按實際發(fā)票入賬入6噸就可以了
老師,我2021年5月暫估入庫了一筆材料,但是我2022年3月才收到發(fā)票,我從2021年5月后就沒有重新沖紅又重新暫估,這個有影響嗎?
老師:我看見實操里面的暫估入庫,6月紅沖回來,那不用重新做一筆正確的入庫的嗎?原來暫估是10萬,實際是100300元,他做了一筆差額的憑證,借:成本300,貸:庫存300,這樣不是多扣300庫存了?還有暫估入庫的時候10萬,6月沖回就等于沒這10萬貨入庫了,再還要減300,這應(yīng)該是錯了吧
老師這兩家公司建議去哪家比較好呢,麻煩給點建議,謝謝 一家是超市的會計,剛?cè)ビ腥藥?,估計交接完她就走了,單休,試用?500,過后4000 一家是代賬公司,會計助理,去的話就是開票訂憑證,跑市民之家,雙休,試用期2500,過后3000
宣傳品和宣傳費稅率分別是多少?
做匯算清繳發(fā)現(xiàn),2024年所得稅四季度的季報把總資產(chǎn)由200,寫成400?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)用不用改正申報?
老師,您好,我公司開給對方專票,如果對方已經(jīng)抵扣,然后因為一些事項需要發(fā)票作廢,該怎么操作
請問去年多計提工資金額較小1448元可以不做以前年度調(diào)整嗎?
老師您好!我看我們資產(chǎn)負債表的上的期末數(shù)應(yīng)交稅費3.9萬,但是我們12月份要交的稅費是22萬,查了說是有進項稅在所以影響報表期末數(shù)了,這樣可以嗎
老師,柴油和汽油可以統(tǒng)一做燃油費嗎?
19 提怎么計算啊啊啊啊
老板要買工廠,是要找外面做,還是自己對接的好
老師,您好!非獨立核算分公司(小規(guī)模納稅人,不自己申報企業(yè)所得稅,只申報增值稅),有自己獨立的銀行賬戶??偣咀鲑~的會計分錄怎么寫?收入,成本,費用,總分公司往來及支付工資,報銷款的會計分錄都幫我寫一筆可以嗎?
哦 如果少了也是一樣的對吧 比如最后實際才來了3噸 也是沖紅從新入庫
你好,是的,是這樣的