同學你好,是需要做勞務費;要取得代開的勞務費發(fā)票,
請問支付給個人的勞務費如果沒有做工資成本必須要去稅局代開發(fā)票了才能做管理費用勞務費稅前扣除嗎?還有其他辦法嗎?
老師,請問請的兼職員工,支付了兼職的工資,我賬里面做的是 計提時,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 支付時,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,然后當月申報了個稅里面的勞務報酬(一般勞務),這樣可以嗎?
老師我們是培訓機構,請的臨時兼職人員給我們做地推工作發(fā)傳單拉客戶幾天結一次兼職費用。這個我用基本戶支付給他們需要申報個稅嗎?用做到工資表里嗎?如果申報是按勞務費申報嗎?還是走市場推廣費呢?分錄怎么做呢
老師,兼職人員為公司提供勞務,給他們的工資,怎么入賬,是做勞務費,還是工資,如果是勞務費是不是個人代開發(fā)票才能入賬
老師 問下 有個兼職的 支付了二個月工資 一次性的 要申報工資嗎 還是做 勞務費 如果勞務費要有發(fā)票入賬嗎 具體怎么做
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
誰開發(fā)票 要申報工資嗎
被發(fā)放的人員去稅務代開嗎
同學你好,是兼職個人代開發(fā)票;按勞務報酬申報個稅
誰申報個稅 單位幫申報個稅還是她本人在系統(tǒng)中申報
同學你好,是單位要代扣代繳個稅,由單位為個人申報