同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,減稅項(xiàng)目項(xiàng)目 減的增值稅,是直接把那個(gè)減的增值稅額做營(yíng)業(yè)外收入就行了,然后那個(gè)附加稅不用做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,這個(gè)題目補(bǔ)繳的增值稅和附加,怎么計(jì)算?接受客戶捐贈(zèng)不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入么?不是有進(jìn)項(xiàng)稅么?然后銷售商品的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅不就是增值稅么?老師
老師,先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減增值稅金額記入營(yíng)業(yè)外收入,那這部分抵減金額對(duì)應(yīng)的附加稅要不要計(jì)算并且也一并算營(yíng)業(yè)外收入?還是只要抵減的增值稅算營(yíng)業(yè)外收入?
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減,這附加稅是按加計(jì)抵減后實(shí)際繳納的增值稅為基數(shù)計(jì)算,只把加計(jì)抵減的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?還是按加計(jì)抵減前增值稅為基數(shù)計(jì)算附加稅,然后將將同時(shí)加計(jì)抵減的附加稅與增值稅都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
小規(guī)模納稅人季度銷售額(不含稅)小于30萬,免增值稅,增值稅減免的部分做營(yíng)業(yè)外收入,增值稅對(duì)應(yīng)附加稅的稅不是也減免嗎?那個(gè)也需要做轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師您好,2022年4月補(bǔ)報(bào)申報(bào)表車子未開票收入,2022年5-12月增值稅申報(bào)表都更正了,2023-2025年需要更正重新刷新數(shù)據(jù)嗎,我只更正了2022年申報(bào)2025年8月里面有留抵很多這是什么情況呀
不具有重大影響和控制的長(zhǎng)期股權(quán)投資,用什么法來后續(xù)計(jì)量?
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎