你好,如果你們單位做招待費 直接選擇不抵扣,勾選,然后價稅合計做賬。

我們是一般納稅人,再生資源公司,比如取得進(jìn)項發(fā)票廢銅20公斤,單價10元,合計金額200元,開票出去按純銅量開,假如純銅是8公斤,單價27.5元,含稅額合計220元,那我怎么做賬務(wù)處理,為方便理解請帶進(jìn)數(shù)字做解答,謝謝老師!然后廢料12公斤丟棄沒用了,我又怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,你好!我公司是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,這個月開了一張衣服服裝的增值稅專用發(fā)票,這個我做職工福利費了,也進(jìn)行了進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出了。就是不知道會計科目怎么處理全套的
假如公司開展會,買了100套禮品,進(jìn)項發(fā)票是專票,怎么處理?然后開展會帶出去送了,送了80套,然后20套就公司用用沒了,是u盤,帳怎么做?
公司收到一張增值稅專用發(fā)票 當(dāng)月我已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)去了 現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)里面的開票內(nèi)容是床墊跟公司經(jīng)營無關(guān) 我現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 請問這一整套的會計流程怎么處理啊 做賬該怎么做呢
個體工商戶,需要做工資薪金的匯算清繳嗎?
酒類招待費類的年底匯算清繳是怎么抵所得稅的,最多可以多少金額
請問老師,量產(chǎn)形成的產(chǎn)品,投入到研發(fā)項目中,按照客戶要求,進(jìn)行升級改造,是否可以合理計入研發(fā)費用?
個人所得稅薪金,專項扣除,社保是扣除個人繳納部分嗎
個人所得稅薪金,專項扣除,社保是扣除個人繳納部分嗎
一次性稅前扣除和一次性折舊有什么區(qū)別?
公司購買了65000元的一臺叉車可以一次性折舊還要分?jǐn)側(cè)暾叟f?
購買了房產(chǎn)一處,3月份先付2300萬,4月份交契稅印花稅為證,那么2300萬3月記到預(yù)付賬款,然后4月做固定資產(chǎn),(固定資產(chǎn)價值等于購買價十契稅,印花稅計入管理費用對嗎?)
老師你好,建筑服務(wù)公司購的百葉窗,給客戶開的貨物0.13的稅,做賬的時候是不是直接購進(jìn)庫存商品啊 老師你好,剛開始以為直接安裝在工程上的,記得原材料,但是是貨回來直接銷售的,你說我這個賬還需要改嗎
老師想咨詢下,就是我出口匯率是按月初第一個工作日算的,但是這次季度申報所得稅自動跳出來了出口收入,稅管員和我說有差額,需要按照系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來申報收入,我查了稅管員給我的匯率,和我在人民銀行網(wǎng)上查的不對,不知道稅務(wù)局的這個匯率怎么來的
剩下的那20打算做什么業(yè)務(wù)的
就放倉庫了,然后公司運功辦公用了
我看那個什么贈送了禮品的,還算什么偶然所得給人家報個稅,這個怎么報啊,人家又沒有留信息
好,沒有留的,你就不用給他申報了。
如果是辦公用的話,可以抵扣增值稅的。
就是,還啥偶然所得,有多少留信息的啊,那就直接不能抵扣是吧
那只要送給客戶的禮品啥的都不能抵扣?真要給人家報個稅,人家不得氣死啊,哈哈
稅務(wù)局查到的話,你們待會自己來繳納。
我都沒抵扣進(jìn)項稅了,還要繳納???
你好 你抵扣了所得稅 福利費抵扣所得稅
作為銷售招待費了,我只提了14,其他的都沒拿來抵所得稅了,那還需要補交嘛
就是銷售費用的百分之14,
你好,你只提了14,是什么意思
銷售費用不是銷售額的14%可以抵所得稅嘛
你好,福利費按工資的14%抵扣所得稅, 招待費按照發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅。
那300要的營業(yè)額,我就算送禮送了30萬,也只能抵15萬啊
你好,對的是的,可以這么理解的。
我看銷售費用里又招待費和宣傳費推廣費,怎么區(qū)分啊,怎么合理避稅啊
你好,銷售費用和管理費用,還有你的成本里面的所有的招待費在一塊抵扣,不管是哪個科目的,主要只要是招待費的,都是按照那個比例來。