這家企業(yè)今年累計繳納的生產(chǎn)經(jīng)營稅,不會退
這家企業(yè)2021年4月還是核定征收的小規(guī)模,2021年5月變成一般納稅人,但仍享受核定征收,現(xiàn)在政策有變,8月份要變成查賬征收,所以明天要去注銷稅務,不然會補繳很多稅,現(xiàn)在我做完這筆分錄后,生成的資產(chǎn)負債表和利潤表,勾稽關系不等,怎么樣填利潤表讓它勾稽關系成立,但是利潤表好像也沒有地方可以填,我該怎么做 ,還是說核定征收的企業(yè),報表沒那么重要,因為他繳的是個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅而不是企業(yè)所得稅
老師:個人獨資企業(yè)核定征收,如果一月生產(chǎn)經(jīng)營個稅是5600.計提是時。借:所得稅5600 貸:應交稅費~生產(chǎn)經(jīng)營個稅5600 繳納時:借:應交稅費~生產(chǎn)經(jīng)營個稅5600 貸:銀行存款5600 那么二月個稅是8300.個稅是累計計算的,那么8300里面含有上月的5600.這個時候分錄怎么做呢?
老師:我們是個人獨資核定征收企業(yè),把錢匯一家基金公司做投資購買基金,那么我們紅利,股息是要繳納生產(chǎn)經(jīng)營個稅的,增值稅還要繳納嗎?
我有一家企業(yè)要注銷,是查賬征收繳納生產(chǎn)經(jīng)營稅的企業(yè),目前本年累計的利潤是負的,那么這家企業(yè)今年累計繳納的生產(chǎn)經(jīng)營稅可以退嗎?
老師好,如果查賬征收的個獨,季度繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。在準備做注銷的時候,之前有筆小規(guī)模減免的增值稅要轉入征稅營業(yè)外收入。那么現(xiàn)在這筆營業(yè)外收入導致有凈利潤。是需要繳納什么稅呢?
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務,有些財務部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
可是稅務局老師的電腦里有生產(chǎn)經(jīng)營稅退稅信息啊
這個金額就是今年累計繳納的生產(chǎn)經(jīng)營稅
做完相應 調(diào)增后,仍然有退稅?
注銷時的退稅,稅局一般會查看最近三年的賬,若經(jīng)不起查,建議不要退稅
對啊,有退稅,需要我們提供退稅的銀行卡復印件,你說是這不能退稅嗎,和匯算清繳企業(yè)所得稅退稅不一樣是嗎,我不懂了
和匯算清繳企業(yè)所得稅退稅,一樣。 但你同時注銷,可能會查你的賬
你一開始不是說不會退嗎,現(xiàn)在怎么又說是一樣了
注銷時,一般是不會退的。 辦理過幾家注銷,都是沒退過。
老師你辦的是核定征收還是查賬征收,累計利潤是負數(shù)嗎
查賬征收,累計利潤是負數(shù)
奇怪了,稅務局老師問我要不要退稅,問我提供退稅給法人的銀行卡復印件
是不是現(xiàn)在新的政策
可能你們地方財政有錢,不差錢。
行,我明天電話咨詢下稅務吧
好的,明天咨詢后的結果,可一起探討