這個(gè)是有發(fā)票的嗎

代扣的伙食費(fèi)要怎么做賬,自己公司沒有食堂,是要付給其他公司的 比如:總工資是5000,其中要扣的伙食費(fèi)是100 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi) 100 銀行存款 4900 這樣的話管理費(fèi)用比實(shí)際的多了怎么辦?
3月份暫估預(yù)提費(fèi)用當(dāng)時(shí)分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 貸:應(yīng)付賬款×A公司10000 4月取得A公司10000元發(fā)票,但是4月還沒有付款,5月才付款。那4月取得這10000元發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?還是直接把4月的發(fā)票,夾回3月的暫估預(yù)提費(fèi)用這筆憑證里面?
老師好,計(jì)提提成的時(shí)候是,(總部和分公司之間的賬務(wù))借:其他應(yīng)收款-提成10000 貸:其他應(yīng)付款10000,本月資料費(fèi)100元,公司撥10000元提成時(shí),是扣除100元發(fā)放的,那么這100元資料費(fèi)應(yīng)該怎么做賬
老師你好,10月份員工工資月末計(jì)提多了,多計(jì)提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?,F(xiàn)在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時(shí)10月末計(jì)提時(shí)借:是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 n元 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸:其他應(yīng)付款n元。(老板個(gè)人發(fā)的) 現(xiàn)在沖銷10月份工資,在財(cái)務(wù)軟件10月計(jì)提下面有個(gè)沖銷,是不是可以直接點(diǎn)擊沖銷做 借:應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件下面點(diǎn)擊沖銷 做;借:其他應(yīng)付款900元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對(duì)不對(duì)
老師,員工工資4月假如100元,個(gè)稅10元,社保20元,4月罰款5元,計(jì)提4月工資分錄借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付職工薪酬100,5月發(fā)放分錄借應(yīng)付職工薪酬100,貸銀行存款65,其他應(yīng)付款20,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅10,其他應(yīng)收款5元,1.請(qǐng)問分錄是如上嗎?2.6月個(gè)稅報(bào)的時(shí)候是按95報(bào)嗎?如果是的話報(bào)的個(gè)稅95元,個(gè)稅報(bào)的收入和應(yīng)付職工薪酬總額100元不是相等的,是對(duì)的嗎?
請(qǐng)問下老師足浴會(huì)所店,免費(fèi)提供給顧客使用的,水果,自助餐是直接計(jì)入成本嗎?還是計(jì)入費(fèi)用呢
老師,進(jìn)項(xiàng)開的是普票,銷項(xiàng)可以開專票嗎?
你好 企業(yè)受益所有人備案手續(xù)在哪里辦理
老師,你好!問下企業(yè)所得稅季度報(bào)表從業(yè)人員季初、資產(chǎn)總額季初是指哪個(gè)數(shù)。我理解如本季報(bào)表季初人數(shù)和資產(chǎn)是報(bào)7月期末人數(shù)和資產(chǎn)總額嗎?
老師,計(jì)提個(gè)人所得稅 : 借 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 50 計(jì)提工資 :借 管理費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 繳納個(gè)稅 : 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 50 貸:銀行存款 50;發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 9950 貸:應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 50; 老師,這樣的分錄對(duì)嗎?
和答案項(xiàng)目名稱不一樣我的少很多,考試估計(jì)寫不滿,扣不扣分
本公司像其他公司借款,應(yīng)該怎么寫分錄
一般納稅人,開具普票之后,這個(gè)稅款還可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣嗎
老師,我們先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減額沒有抵完,那這個(gè)金額需要做賬嗎
購(gòu)買密碼鎖記入什么科目?


就是總分公司之間的,我們是分公司,每個(gè)月總部撥款給分公司經(jīng)理的,然后扣掉資料費(fèi)之類的,沒有發(fā)票,就是業(yè)務(wù)提成
提成不通過應(yīng)付職工薪酬需要有發(fā)票
資料費(fèi)怎么做賬
計(jì)入管理費(fèi)用就行了 有發(fā)票