你新單位正常建帳 收到的資金和實(shí)收資本同時(shí)反應(yīng)
劉老師您好:我剛接手的是B公司變更法人后的公司賬 A:集團(tuán)公司 B:A100%控股的子公司 ,注冊資本為1000萬 ,C新入股東 現(xiàn)在B作價(jià)2000萬,C購買了B60%的投權(quán),對B實(shí)施了全部控制,并變更了法人,簽了股東協(xié)議。協(xié)議約定B公司6月份之前的現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)收款項(xiàng)等屬于原來的B公司,應(yīng)付賬款也屬于原來的B公司。但是固定資產(chǎn)、存貨和無形資產(chǎn)歸屬于現(xiàn)在新的公司。我的問題是: 1、,我是否可以只按協(xié)議建新賬,前期的賬不管 3、原來B公司賬上的凈利潤為負(fù)數(shù),我如果可以建新的賬套,這個(gè)凈利潤該如何處理,若只能延用原來B公司的賬,按照股東協(xié)議我該怎么才能區(qū)分出來前期和后期的收支呢
我們單位原來是屬于住建局下屬自收自支事業(yè)單位 后因事改企業(yè) 歸國資委管理 新的企業(yè)項(xiàng)目期初有一部分應(yīng)收賬款 屬于原改制前企業(yè) 現(xiàn)在收回一部分應(yīng)收賬款 作為新股東的實(shí)收資本 該如何做賬
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會(huì),以我們單位為名義,所有收入費(fèi)用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M(fèi)用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個(gè)企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費(fèi),我們大額的費(fèi)用發(fā)票開給各個(gè)公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個(gè)企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時(shí):預(yù)付時(shí)借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費(fèi)用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_出來,從收入扣這部分費(fèi)用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個(gè)各個(gè)企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費(fèi)用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會(huì),以我們單位為名義,所有收入費(fèi)用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M(fèi)用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個(gè)企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費(fèi),有合同協(xié)議,我們大額的費(fèi)用發(fā)票開給各個(gè)公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個(gè)企業(yè)的名,那我做賬時(shí):預(yù)付時(shí)借:其他應(yīng)收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費(fèi)用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_出來,從收入扣這部分費(fèi)用借:其他應(yīng)付(各企業(yè))貸:其他應(yīng)收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個(gè)各個(gè)企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M(fèi)用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費(fèi)用,那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
原事業(yè)單位改制為自負(fù)盈虧應(yīng)用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。現(xiàn)需對一項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理。當(dāng)初的賬務(wù)處理為:借經(jīng)營支出 貸銀行存款;借固定資產(chǎn) 貸固定基金;借固定基金 貸實(shí)收資本。固定資產(chǎn)當(dāng)初一次性全部進(jìn)成本,故未計(jì)提折舊。請問現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理是怎樣的?
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
借 銀行 貸 應(yīng)收 然后 借銀行 貸 實(shí)收資本?
就你原來沒有沒有注銷,那個(gè)公司直接做第一個(gè)賬務(wù)處理,你新公司這邊坐第二個(gè)賬戶處理就行了,因?yàn)槟阈鹿臼前阎暗慕o那個(gè)資金給他移過來。
是這樣的 我原來的公司做了資產(chǎn)評估 新公司就重新入賬了 新公司的科目期初就有這筆應(yīng)收賬款呀
如果突然有回款 不用做 借 銀行 貸 應(yīng)收嗎
你的意思應(yīng)收賬款在后面才收回來
是的是這樣的
那你這里應(yīng)收賬過渡不計(jì)入應(yīng)收賬款科目 約定或備查賬簿登記 收到時(shí) 借,銀行存款 貸,實(shí)收資本