你好,要開具紅字發(fā)票 的呢,退款了 呢
老師好!我公司于7月做了一筆業(yè)務,是一項工程,對方預付工程款時,要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%,稅款約7萬元,到了8月工程已經(jīng)交付,但是對方不驗收,并以工程晚交了五天為理由,拒絕付款,并退還7月開具的發(fā)票,現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票,是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎?還是要填寫什么信息表?那這個已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務退還給我司嗎?具體如何操作?
老師您好,事業(yè)單位,2019年在建工程的設計費沒做結算就按合同價支出了(資金性質:公共財政預算資金),并且在19年在建工程已轉入公共基礎設施,2020年補做了結算,結算價低于合同價,設計單位退回多支的部分,我單位又用這部分退款支付結算費(資金性質:單位往來款),如何賬務處理?需要幾筆分錄?公共財政預算資金支出的款項會涉及財務會計、預算會計的賬務處理,單位往來款支出的款項又只設計財務會計賬務處理,完全搞不明白呀,求解答
老師下午好我們公司是個小建筑工程公司,在工程結算時,按合同價款開具了全額發(fā)票給業(yè)主單位,業(yè)主單位分期付了部分款項,其中扣除了一些服務費、工程實際結算與合同價差額,但沒提供相應的票據(jù),請教老師:我應該怎么處理應收賬款中掛的這部分無票據(jù)又無法收回的款項?謝謝!
老師您好,我單位去年收到一筆工程款,并已開票做收入,工程完工時核算費用需退還給客戶一部分工程款,財務應該怎么處理?需要開紅字發(fā)票嗎?
老師您好!我們公司現(xiàn)在主營業(yè)務是生產(chǎn)制造類,18年以前是建筑裝飾工程類,現(xiàn)有一筆當時分包給個人包工頭的12年開工15年底完工的政府工程項目質保金需要開票,以前的財務沒有掛賬,我現(xiàn)在開發(fā)票要按什么稅率開?個人包工頭說去稅務局代開勞務發(fā)票給我做這筆收入的成本,能要嗎?
老師年金成本跟年金凈流量相反,考試時候可以直接算年金凈流量然后再加個負號嗎?
請教一下,我財管和實務都沒有系統(tǒng)學,那我7號去考試,你感覺我可以去研究一下,上機系統(tǒng)的什么東西嗎?或者臨時抱哪塊的佛腳?
#提問:老師:領取新公司的營業(yè)執(zhí)照前,法人要在手機微信里下載電子營業(yè)執(zhí)照,請老師把操作步驟發(fā)下給我,我為什么總提示未查詢到要下載的公司呢?
老師,算稅前利潤時等=息稅前利潤-財務費用。但計算財務杠桿時,財務杠桿=息稅前利潤÷稅前利潤,公式里的稅前利潤=息稅前利潤-財務費用-優(yōu)先股股息。這里的兩個稅前利潤實際意義上是不一樣對嗎?
混合征收,是簡易計稅+一般納稅人模式,電費13%、綜合管理費6%(一般納稅人稅率),用于電費和綜合管理費的項目是可以部分抵扣的,現(xiàn)行電費全額抵,綜合管理費按專票比率20%抵扣,其他是要轉出的,租費是簡易計稅5% 老師,這個怎么理解
老師我們是一家建筑公司,總公司在河南,因為在河北有一個項目就在當?shù)爻闪⒘艘患要毩⒑怂愕姆止荆胰ズ颖边@邊的稅務局咨詢讓他看看分公司這個用不用預交稅費,他給我的是不用預交,我想問一下,就是這個在開票前還用不用做跨區(qū)域事項報驗以及在開數(shù)電發(fā)票是備注欄的跨區(qū)域標識是選擇是還是否呢
老師,應收,存貨什么的不是屬于流動資產(chǎn)么,這里為什么屬于長期性資產(chǎn)?
委托加工物資的賬務處理
請問:這道題商業(yè)折扣沖收入,2%現(xiàn)金折扣也沖收入嗎?
請問如何區(qū)分甲供工程和清包工的區(qū)別?
是開具退回金額的紅字發(fā)票嗎
比如去年收了一百萬,今年退回三十萬,是不是開具三十萬的紅字發(fā)票
嗯嗯開具退回的30萬就可以的
開具的紅字發(fā)票是不是要放在退款的批件后面
嗯嗯是的呢,做紅沖分錄
賬務處理是不是借:以前年度損益調整 應交銷項稅 貸:銀行存款 借:利潤分配/未分配利潤 貸:以前年度損益調整
老師您能發(fā)一下會計分錄嗎?謝謝
老師您好,麻煩您發(fā)一下會計分錄!謝謝
額嗯,這樣做分錄就可以的呢
做紅沖分錄了,還要做以前年度損益調整嗎
紅沖做完結轉入以前年度損益調整的呢,
在以前年度損益調整結轉入利潤分配
老師我還是沒明白做紅沖分錄了怎么做以前年度損益調整
紅沖分錄借:銀存 -30 貸:主營業(yè)務收入-27? 應交銷項稅 -3? 退款分錄:借:以前年度損益調整27? ?貸:應交銷項稅3? 貸:銀存30? ?借:利潤分配27? 貸: 以前年度損益調整27
紅沖分錄是不是不用做了?直接用以前年度損益調整科目
不是 ,借主營業(yè)務收入,貸以前年度損益調整,正常應該稅額不用結轉