你好,要開具紅字發(fā)票 的呢,退款了 呢

老師好!我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù),是一項工程,對方預(yù)付工程款時,要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%,稅款約7萬元,到了8月工程已經(jīng)交付,但是對方不驗收,并以工程晚交了五天為理由,拒絕付款,并退還7月開具的發(fā)票,現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票,是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎?還是要填寫什么信息表?那這個已經(jīng)繳納的7萬的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎?具體如何操作?
老師您好,事業(yè)單位,2019年在建工程的設(shè)計費沒做結(jié)算就按合同價支出了(資金性質(zhì):公共財政預(yù)算資金),并且在19年在建工程已轉(zhuǎn)入公共基礎(chǔ)設(shè)施,2020年補做了結(jié)算,結(jié)算價低于合同價,設(shè)計單位退回多支的部分,我單位又用這部分退款支付結(jié)算費(資金性質(zhì):單位往來款),如何賬務(wù)處理?需要幾筆分錄?公共財政預(yù)算資金支出的款項會涉及財務(wù)會計、預(yù)算會計的賬務(wù)處理,單位往來款支出的款項又只設(shè)計財務(wù)會計賬務(wù)處理,完全搞不明白呀,求解答
老師下午好我們公司是個小建筑工程公司,在工程結(jié)算時,按合同價款開具了全額發(fā)票給業(yè)主單位,業(yè)主單位分期付了部分款項,其中扣除了一些服務(wù)費、工程實際結(jié)算與合同價差額,但沒提供相應(yīng)的票據(jù),請教老師:我應(yīng)該怎么處理應(yīng)收賬款中掛的這部分無票據(jù)又無法收回的款項?謝謝!
老師您好,我單位去年收到一筆工程款,并已開票做收入,工程完工時核算費用需退還給客戶一部分工程款,財務(wù)應(yīng)該怎么處理?需要開紅字發(fā)票嗎?
老師您好!我們公司現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)制造類,18年以前是建筑裝飾工程類,現(xiàn)有一筆當(dāng)時分包給個人包工頭的12年開工15年底完工的政府工程項目質(zhì)保金需要開票,以前的財務(wù)沒有掛賬,我現(xiàn)在開發(fā)票要按什么稅率開?個人包工頭說去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票給我做這筆收入的成本,能要嗎?
老師 建筑行業(yè)當(dāng)月既有簡易計稅業(yè)務(wù)也有一般計稅業(yè)務(wù),按稅負(fù)抵扣的進項 簡易計稅部分分?jǐn)偟倪M項需要做進項轉(zhuǎn)出嗎
老師,我們當(dāng)月工資10號發(fā)放,當(dāng)月15號前就申報個稅了。提早申報了怎么調(diào)整到下月呢?比如11月10號發(fā)工資我們12月分申報。那11月0??申報嗎?會有風(fēng)險不
不是企業(yè)法人,去銀行打印企業(yè)征信,委托書怎么寫
我們是工程公司,有個項目砸死個人,這個人是我們供應(yīng)商的人,我們項目買了安全責(zé)任險,這個賠償可以先從我們公司打錢嗎
老師,您好,我公司有三個月超過了30人,但是全年不超過30人,這樣會產(chǎn)生殘保金嗎
農(nóng)民享受小規(guī)模納稅人的減半政策嗎 這個答案?
老師,開的分公司,能搬地址嗎?就是不注銷,移到別的區(qū)去
稅負(fù)怎么算?怎么根據(jù)稅負(fù)算要勾的進項?
老師,請問我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開9個點專票,一般計稅,我們開成本票給A公司,但A公司明確跟我說,叫我不要給他們開9個點發(fā)票,只能開3個點發(fā)票,請問這是為什么呢
郭老師,鞋帽店個體開的抖音店,平臺讓開發(fā)票,平臺補貼 抖音支付補貼,能這么開票嗎
是開具退回金額的紅字發(fā)票嗎
比如去年收了一百萬,今年退回三十萬,是不是開具三十萬的紅字發(fā)票
嗯嗯開具退回的30萬就可以的
開具的紅字發(fā)票是不是要放在退款的批件后面
嗯嗯是的呢,做紅沖分錄
賬務(wù)處理是不是借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交銷項稅 貸:銀行存款 借:利潤分配/未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師您能發(fā)一下會計分錄嗎?謝謝
老師您好,麻煩您發(fā)一下會計分錄!謝謝
額嗯,這樣做分錄就可以的呢
做紅沖分錄了,還要做以前年度損益調(diào)整嗎
紅沖做完結(jié)轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整的呢,
在以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)入利潤分配
老師我還是沒明白做紅沖分錄了怎么做以前年度損益調(diào)整
紅沖分錄借:銀存 -30 貸:主營業(yè)務(wù)收入-27? 應(yīng)交銷項稅 -3? 退款分錄:借:以前年度損益調(diào)整27? ?貸:應(yīng)交銷項稅3? 貸:銀存30? ?借:利潤分配27? 貸: 以前年度損益調(diào)整27
紅沖分錄是不是不用做了?直接用以前年度損益調(diào)整科目
不是 ,借主營業(yè)務(wù)收入,貸以前年度損益調(diào)整,正常應(yīng)該稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)