你好,員工上下班用的嗎?

老師,公司有很多車(chē)子,有銷(xiāo)售用的,也有公司領(lǐng)導(dǎo)用的,上個(gè)月買(mǎi)了很多車(chē)用電瓶,我可以入管理費(fèi)用--車(chē)輛綜合費(fèi)嗎
老師好,我們公司買(mǎi)了輛電瓶車(chē)給員工用,發(fā)票抬頭是公司的,費(fèi)用也不大,可以作為辦公費(fèi)嗎
公司的幾個(gè)電話(huà)給員工用的,出納每個(gè)月充話(huà)費(fèi),是以個(gè)人抬頭辦的卡,開(kāi)的也是個(gè)人抬頭的發(fā)票,可以做賬嗎?
老師,員工的車(chē)用于公司公事,且員工跟公司之間簽訂了車(chē)輛無(wú)償使用協(xié)議,公司取得員工車(chē)輛加油費(fèi)發(fā)票(開(kāi)了公司抬頭的),公司可以稅前扣除嗎?
郭老師,公司購(gòu)買(mǎi)了兩輛電瓶車(chē),專(zhuān)票,可以作為固定資產(chǎn)吧,就是用于公司員工辦事方便
請(qǐng)教,總公司的車(chē),分公司使用,繳納保險(xiǎn)費(fèi),在分公司報(bào)賬可以不
2019年前虧損200萬(wàn),2020年-2025年9月盈利10萬(wàn),注銷(xiāo)時(shí),是不是不能彌補(bǔ)往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬(wàn)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是彌補(bǔ)往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?是205萬(wàn)-10萬(wàn)+10萬(wàn)來(lái)計(jì)算所得稅嗎?
發(fā)票開(kāi)出去3年了,金額為33000元,現(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)要打折付款,實(shí)際只付30000元,怎么做憑證?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),年底做匯算清繳時(shí),業(yè)主平時(shí)不是按月發(fā)的有工資嗎?到年底,假如發(fā)了10萬(wàn)元,是不是這個(gè)10萬(wàn)元不能使用,要另外扣除了,就是調(diào)增?
物業(yè)公司名下有個(gè)自己的房產(chǎn),出租了一部分自用了一部分,現(xiàn)在稅管員聯(lián)系補(bǔ)交2023年至2025的土地使用稅和房產(chǎn)稅,之前沒(méi)有這個(gè)稅種,現(xiàn)在稅源采集需要重新采集一下,請(qǐng)問(wèn)老師怎么具體操作了,有圖最好
未分配利潤(rùn)過(guò)大怎么處理?
老師這個(gè)金額包括工費(fèi)經(jīng)費(fèi)嗎?
我想問(wèn)下,外賬公司給我們做賬時(shí),房租費(fèi)是一年一付的,他沒(méi)有做任何計(jì)提,而是在12月底的那次賬中一次性扣減成本的,這樣做賬對(duì)嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
一般納稅人企業(yè),今年匯算清繳的時(shí)候是小微企業(yè),但第三季度利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),企業(yè)所得稅按25%預(yù)繳,那附加稅和印花稅還能享受減半征收嗎
那如果不辦理退稅對(duì)我們有什么影響呢


是上下班用的
那應(yīng)該做福利費(fèi)里面的。
那不用交個(gè)稅吧
你好,能分出是誰(shuí)上下班嗎?分不出來(lái)的,不需要。
分是分的出來(lái)的,但分出來(lái)了這個(gè)人為什么要交個(gè)稅呢?發(fā)票開(kāi)的是公司的呀
你好,因?yàn)檫@是公司給他個(gè)人提供的福利,比如你們過(guò)節(jié)發(fā)月餅發(fā)票,不還是開(kāi)給你單位,實(shí)際受益的是他個(gè)人。