同學(xué)你好 借銷售費(fèi)用招待費(fèi) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
1.12月1-31日每天,對(duì)公臨柜柜員為第一次來(lái)本行辦理開戶業(yè)務(wù)的對(duì)公客戶深圳智達(dá)科技有限公司開立二個(gè)對(duì)公存款“基本賬戶”,以現(xiàn)金存入注冊(cè)資本1,000,000元。另收手續(xù)費(fèi)現(xiàn)金200元,增值稅銷項(xiàng)稅 現(xiàn)金12元已開票。 5.12月1-31日每天,深圳智達(dá)科技有限公司出納前來(lái)銀行購(gòu)買支票,對(duì)公臨柜柜員將現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)帳支票各一本(各25張)出售給該公司。另從其基本戶轉(zhuǎn)賬收取工本費(fèi)40元,增值稅銷項(xiàng)稅2.4元,已開票。 注意:①假定12月份每天發(fā)生的業(yè)務(wù)(1-9題)相同,為了簡(jiǎn)單12月份31天的業(yè)務(wù)匯總到12月31日這一天 進(jìn)行賬務(wù)處理,所以1-9題給出的金額記賬時(shí)請(qǐng)乘以31。②為了簡(jiǎn)單,本套題不考慮12月20日的利息計(jì)提 及核算。問(wèn)會(huì)計(jì)分錄 和T形賬戶怎么做 金融企業(yè)會(huì)計(jì) 謝謝老師
餐飲店,員工幫顧客購(gòu)買了45元的香煙,顧客結(jié)賬的時(shí)候計(jì)入了收入,門店給員工報(bào)銷了45元的香煙錢。怎么做賬寫分錄呢
A公司是一家做餐飲的小型企業(yè),屬于一般納稅人。2X21年4月舉辦了公司周年慶活動(dòng),為此,A公司從外面買了一批廚具送給公司的VIP客戶。這批廚具的采購(gòu)價(jià)格為11.3萬(wàn)元(含稅價(jià)),并且開具的是增值稅專用發(fā)票。A公司取得發(fā)票后,將10萬(wàn)元計(jì)入到1銷售費(fèi)用中,并在企業(yè)所得稅前扣除,相應(yīng)抵扣稅款1.3萬(wàn)元。會(huì)計(jì)編制的記賬分錄為:借:銷售費(fèi)用10萬(wàn)元應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1.3萬(wàn)元貸:銀行存款11.3萬(wàn)元要求:(1)請(qǐng)判定對(duì)該公司編制的記賬分錄是否正確,如果正確,請(qǐng)說(shuō)明正確的原因:如果不正確,應(yīng)該如何糾正?(2)假如你是稅務(wù)部門工作人員,應(yīng)該如何定性該類問(wèn)題呢?
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價(jià)格一樣,只不過(guò)是公司這邊幫忙采購(gòu),然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購(gòu)買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說(shuō)一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,,因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個(gè)我追問(wèn)不了只能一遍一遍的粘貼來(lái)問(wèn)您老師的回答:您好,買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問(wèn):那我是上個(gè)月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢,都是不同時(shí)間收的,一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
08:45<問(wèn)答詳情你好,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是做教育的,中秋節(jié)購(gòu)買了100箱月餅花費(fèi)1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2024-10-0808:411、采購(gòu)月餅借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款2、贈(zèng)送客戶借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的不含稅價(jià)款。3、發(fā)放給員工借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬一員工福利費(fèi)貸:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)注:外購(gòu)月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理。贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅,員工計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅一你好,月餅是外購(gòu)的,不是我們的主要業(yè)務(wù),這也計(jì)入庫(kù)存商品嗎?
其他權(quán)益工具投資處置時(shí),評(píng)估基準(zhǔn)日到交割日的損益處理
老師 新成立的企業(yè) 我想登錄個(gè)稅時(shí)候用賬號(hào)和密碼登錄,可已登錄就顯示密碼不存在,怎么操作操作
老師:企業(yè)買了一輛二手車,已過(guò)完戶,但紙質(zhì)發(fā)票弄丟了,從電子稅務(wù)局里不能下載,截屏打印出來(lái)的發(fā)票可以入賬嗎?
實(shí)收資本有一筆分錄是,借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本,這筆分錄后沒(méi)有任何附件清單,審計(jì)要我們提供近三年每年每個(gè)科目的記賬憑證和附的原始憑證,而我們剛好實(shí)收資本只有這一筆分錄,我可以不把這筆分錄對(duì)應(yīng)的記賬憑證拍給審計(jì)嗎
老師 剛來(lái)的一個(gè)會(huì)計(jì) 雖然干過(guò)會(huì)計(jì) 但不是對(duì)Excel表格不精通 我們是想找一個(gè)對(duì)Excel精通點(diǎn)的 教起來(lái)有點(diǎn)費(fèi)勁 今天剛來(lái) 不知道是不是還繼續(xù)用
老師您好,22-24年的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了,但是我現(xiàn)在才要做分錄,當(dāng)時(shí)認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是直接在電子稅務(wù)局點(diǎn)了,所以才導(dǎo)致的這種情況,老師那我現(xiàn)在做分錄還是跟之前的一樣還是
老師當(dāng)時(shí)安裝電力時(shí),收的9%的專用發(fā)票,電力安裝里包含了設(shè)備變壓器,現(xiàn)在公司要安裝新的,把舊的處理了,發(fā)票稅率是多少
你好 老師是外貿(mào)公司 生產(chǎn)型企業(yè) 現(xiàn)在有筆訂單要自己生產(chǎn) 客戶是國(guó)外 國(guó)內(nèi)公司給我們打款,發(fā)貨也是發(fā)到國(guó)內(nèi) 然后要付46萬(wàn)美金傭金給中間商 這個(gè)中間商是國(guó)外一家公司 請(qǐng)問(wèn)付這46萬(wàn)美金我們要怎么付 交多少稅 分別多少?如何做賬?
我公司沒(méi)有殘疾人是不是,最后殘疾人就業(yè)保障金都不要天這么
我申報(bào)日期從5月開始就不是小微企業(yè)了,那我是不是7月申報(bào)所得稅和增值稅附加稅全部不能勾選小微了