你好,可以的,可以這么做。
老師好,甲方工程款有部分是支付工人工資,工資這部分是公司給甲方開了稅票,甲方直接代發(fā)了,還有部分工程款支付供貨商材料款,這部分供貨商直接給甲方開稅票,這個賬務(wù)處理怎么做?
老師好,甲方工程款有部分是支付工人工資,工資這部分是公司給甲方開了稅票,甲方直接代發(fā)了,還有部分工程款支付供貨商材料款,這部分供貨商直接給甲方開稅票,這個賬務(wù)處理怎么做?
提問,老師,我們有一筆材料款,公對公轉(zhuǎn)賬付了部分,有一部分是公司員工代付了,能直接用這份材料發(fā)票作為憑證報銷員工墊付的材料款嗎
老師,公司自建一個工程,賬上沒有資金,一開始付的每筆材料、人工款都是一個員工給墊付的,做賬的時候直接做成這個員工的往來,等公司有了錢再還給這個員工可以嗎?
有個項目借用我公司簽的合同,那他把平時項目上的購材料發(fā)票給我公司先做賬,材料款是他們自己墊付,我做的分錄是:借原材料,貸:其他應(yīng)付款對嗎?以后工程款打到我公司后,我們公司把他們墊付材料款轉(zhuǎn)還他們,這樣做分錄對嗎?我覺得不是我公司的,材料不應(yīng)該計入我公司原材料
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。