這個(gè)去稅務(wù)局大廳處理,同學(xué)
老師 有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,我8月23號(hào)申請(qǐng)了百萬(wàn)元發(fā)票,從8.23-9.23這兩個(gè)月可以開(kāi)十張百萬(wàn)元發(fā)票,已經(jīng)實(shí)地考察通過(guò)了,但是沒(méi)有完全辦好,結(jié)果稅盤(pán)已經(jīng)變更成百萬(wàn)元了,而且開(kāi)了六張百萬(wàn)元的發(fā)票,9.2稅務(wù)局才準(zhǔn)予變更,我還打電話問(wèn)過(guò),有一個(gè)工作人員說(shuō),只要實(shí)地考察過(guò)了能開(kāi)發(fā)票就算是通過(guò)了,后期可以補(bǔ)全就行,發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬(wàn)的,是這十張里面的。還有一個(gè)地方的工作人員說(shuō),他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過(guò)的,之前為什么能開(kāi)他們也不清楚,發(fā)票是從9.2號(hào)開(kāi)始算,我現(xiàn)在不知道應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的,也不知道發(fā)票應(yīng)該怎么算了!
請(qǐng)問(wèn)下,我打開(kāi)這個(gè)責(zé)令限期改正通知書(shū),顯示空白頁(yè)面,我需要怎么操作?
我是個(gè)體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開(kāi)了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報(bào)表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫(xiě)的“200000” 申報(bào)成功后比對(duì)結(jié)果顯示“本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確” 不知道這個(gè)要怎么操作,我記得上次申報(bào)只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫(xiě)開(kāi)的發(fā)票額度就通過(guò)了。
你好,請(qǐng)問(wèn)我們是建筑公司,公司在上海,目前在拉薩承接一個(gè)機(jī)電項(xiàng)目,目前我們已經(jīng)開(kāi)具首付款沒(méi)有稅率的發(fā)票。但是我是沒(méi)有看懂公司操作模式,我目前問(wèn)題如下:1.正常而言,開(kāi)具發(fā)票都是含有稅率的發(fā)票,但是公司開(kāi)具是沒(méi)有稅率發(fā)票或者是不征稅的發(fā)票,開(kāi)具這個(gè)發(fā)票原因或者根據(jù)是為什么?2.如果首付款按照不征稅開(kāi)具發(fā)票,那邊部分稅費(fèi),后期是怎么計(jì)算的?3.因?yàn)轫?xiàng)目屬于異地項(xiàng)目,按照正規(guī)流程而言,業(yè)主款支付預(yù)付款也是需要先異地預(yù)繳增值稅的,但是這種預(yù)付款發(fā)票稅率上面顯示不征稅,這種需要提前預(yù)繳增值稅嗎?
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問(wèn)。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
我想看到里面內(nèi)容,現(xiàn)在是打開(kāi)不了,我也不知道是需要改正什么
這個(gè)沒(méi)關(guān)系 ,你可以去稅局大廳說(shuō)你有個(gè)責(zé)令通知書(shū),然后讓大廳人給你查
我需要帶什么過(guò)去么?
你們營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,同學(xué)
好的,謝謝老師!
不用客氣,祝你生活愉快