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老師,這個是我上周問的,我們公司先代收電費,然后又向電廠預存電費,然后每個月我們?nèi)ル娏敬蛴“l(fā)票,這一系列的會計分錄,我沒有弄懂,你在說一下

老師,這個是我上周問的,我們公司先代收電費,然后又向電廠預存電費,然后每個月我們?nèi)ル娏敬蛴“l(fā)票,這一系列的會計分錄,我沒有弄懂,你在說一下
2021-09-16 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-16 18:10

你好 ;? ? ?代收電費? ? 那你們賺取差價嗎??

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快賬用戶7434 追問 2021-09-16 18:11

一部分有,一部分沒有差價,用的同一塊表

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齊紅老師 解答 2021-09-16 18:14

你好 ; 那你就分別來做賬 ;? ? 我記得上周給你寫了 分錄。 分別來? 做賬的 ;? ?

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快賬用戶7434 追問 2021-09-16 18:22

發(fā)票打印出來該如何做賬

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齊紅老師 解答 2021-09-16 18:23

?你好;打印出來的話 。比如你有差價的 部分? ? 收到的? 電力局發(fā)票做其他業(yè)務成本? ;? ?收到 別人轉給你的錢做其他業(yè)務收入? ?;? 沒有差價的? 就直接做代收代付:借銀行存款貸其他應付款 ; 借其他應付款貸銀行存款??

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快賬用戶7434 追問 2021-09-17 08:22

老師我們收到客戶電費:借,銀行存款 貸,其他應付款;我們給電廠預存電費:借,其他應付款 貸,銀行存款;我們收到發(fā)票后的分錄我不知道咋寫

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齊紅老師 解答 2021-09-17 08:59

?你好 ;? 收到發(fā)票如果你不是賺取差價的話。? 發(fā)票不單獨做賬了? ??

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快賬用戶7434 追問 2021-09-17 09:03

有收差價,怎么做

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齊紅老師 解答 2021-09-17 09:04

?借 銀行存款貸其他業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅;? ?借其他業(yè)務成本貸銀行存款?

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快賬用戶7434 追問 2021-09-17 09:17

老師,你看一下,我們收到發(fā)票的金額,我換是不懂怎么做賬

老師,你看一下,我們收到發(fā)票的金額,我換是不懂怎么做賬
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齊紅老師 解答 2021-09-17 09:18

?你好; 收到發(fā)票做?? ??借其他業(yè)務成本貸銀行存款? ? ? 收到 別人轉給你的錢? ??借 銀行存款貸其他業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶7434 追問 2021-09-17 09:19

我們收到電費和支出的不一樣,客戶多交預存了電費

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齊紅老師 解答 2021-09-17 09:22

你好 ;? ?預存的? ?多的你就? ? ? ? 到時單獨 做貸方做預收賬款 。 本期的收入? 做其他業(yè)務收入做增值稅??

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你好 ;? ? ?代收電費? ? 那你們賺取差價嗎??
2021-09-16
不能開具發(fā)票也可以計入,借管理費用-電費 貸銀行存款 所得稅匯算調整
2020-10-20
您好。您可以復印發(fā)票謝謝
2021-11-17
借制造費用,貸銀行存款。
2020-11-01
可以的,沒問題的哈
2025-08-01
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