你問一下稅務(wù)局那邊能給你改嗎?改不了的話,你把發(fā)票讓對方給你紅沖,然后重新開。
請問出口退稅發(fā)票已認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)錯誤,并且開具紅字發(fā)票,在出口退稅申報系統(tǒng)中已做出口不退稅發(fā)票處理,原認(rèn)證出口發(fā)票又退回至增值稅發(fā)票認(rèn)證界面中?請問是否還需要進(jìn)行勾選認(rèn)證?還是一直讓他遺留在可認(rèn)證界面中?
您好,企業(yè)要進(jìn)行出口退稅的發(fā)票勾選抵扣認(rèn)證了,而且已經(jīng)申報增值稅無法撤回,隔的時間比較久了,現(xiàn)在要做出口退稅,發(fā)票怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)出口一批貨,收到了廠家開的進(jìn)項發(fā)票并且進(jìn)行了退稅認(rèn)證勾選,申報了增值稅。現(xiàn)在那批貨要進(jìn)行退運,需將已勾選的退稅發(fā)票申請取消勾選,那申報的增值稅的數(shù)該怎么沖回?
本期的增值稅已申報繳稅了,但是誤勾選成不抵扣免稅是沒有抵當(dāng)期進(jìn)項。外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在要辦理出口免退稅無法匹配對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票勾選錯誤了。
本來做出口退稅發(fā)票結(jié)果做抵扣勾選了,已經(jīng)申報撤銷不了了,現(xiàn)在要做增值稅扣稅憑證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出情況核實函,怎么在稅務(wù)系統(tǒng)操作轉(zhuǎn)出,操作流程
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
我電話問過專管員,問他能不能進(jìn)項轉(zhuǎn)出,讓他們后臺改一下,他們說不行的他們沒這個權(quán)限,那只能開紅字重開了對嗎
是的 是的 是這么做的。
那我新開的發(fā)票和報關(guān)單相隔時間比較久,要發(fā)函 發(fā)函的發(fā)票號是不是填重開的發(fā)票號還是原來認(rèn)證的
你好 填寫重新開的這個。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。