你好,是不是對方把車間給你們管理,你們應(yīng)該他們的管理費,但是你們又幫他們代發(fā)工資?后面給你們付的款是發(fā)工資的款這項業(yè)務(wù)是代收代付,不存在開票啊。你們開的票應(yīng)該是幫他們管理車間的費用!你先看看你們的業(yè)務(wù)情,我是從你的題目中看應(yīng)該是這么分析的
老師您好,關(guān)聯(lián)公司把其中一個車間賣給我公司管理,1.現(xiàn)在車間員工的工資由我方從公賬先代發(fā)10萬元,2.然后對方再把工資款10+稅1.3=11.3萬匯給我司(公賬),3.我司開增值稅專票11.3萬(按貨款)給對方,請問3個問題如何做分錄把賬平掉呢?謝謝
老師您好,關(guān)聯(lián)公司把其中一個車間賣給我公司管理,1.現(xiàn)在車間員工的工資由我方從公賬先代發(fā)10萬元,2.然后對方再把工資款10+稅1.3=11.3萬匯給我司(公賬),3.我司開增值稅專票11.3萬(按貨款)給對方,請問3個問題如何做分錄把賬平掉呢?謝謝
老師您好,關(guān)聯(lián)企業(yè)把其中一個車間賣給我公司管理,1.現(xiàn)在車間員工的工資由我方從公賬先代發(fā)10萬元,2.然后對方再把工資款10+稅1.3=11.3萬匯給我司(公賬),3.我司開增值稅專票11.3萬服務(wù)費給對方(我司是生產(chǎn)銷售企業(yè)),請問3個問題如何做分錄把賬平掉呢?
老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務(wù)費的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師您好,我公司從事建筑裝飾工程,現(xiàn)在甲方要用房子抵工程款,1、請問這個都需要哪些流程,需要繳納哪些稅費呢?2、現(xiàn)在公司已經(jīng)把所有工程款開給甲方,他們是突然決定用房子抵扣工程款的,所以,公司不想過戶到公司賬戶上,直接委托他們幫忙對外賣掉,如果這樣,賣掉房子的金額肯定要低于已給甲方開具的工程款的金額,所以這種情況如何處理呢,是先過戶到公司賬戶然后再委托對外出售呢,還是對方賣掉后,公司賬上的差額直接做壞賬進(jìn)入損益呢!謝謝
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
請問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個人所得稅嗎?
以前月份報的個稅還能更正嗎?
老師,請問廣告費怎么填報企業(yè)所得稅年報里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減,需要做營業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報嗎?財務(wù)報表是按照總公司的填嗎
請問老師做賬之前怎么核對銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
現(xiàn)在看上去你們代發(fā)工資變成了你們的收入了
如果開票就是作為收入賬務(wù)處理即可,