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Q

老師您好,關(guān)聯(lián)公司把其中一個車間賣給我公司管理,1.現(xiàn)在車間員工的工資由我方從公賬先代發(fā)10萬元,2.然后對方再把工資款10+稅1.3=11.3萬匯給我司(公賬),3.我司開增值稅專票11.3萬(按貨款)給對方,請問3個問題如何做分錄把賬平掉呢?謝謝

2021-09-16 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-16 16:42

你好,是不是對方把車間給你們管理,你們應(yīng)該他們的管理費,但是你們又幫他們代發(fā)工資?后面給你們付的款是發(fā)工資的款這項業(yè)務(wù)是代收代付,不存在開票啊。你們開的票應(yīng)該是幫他們管理車間的費用!你先看看你們的業(yè)務(wù)情,我是從你的題目中看應(yīng)該是這么分析的

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齊紅老師 解答 2021-09-16 16:42

現(xiàn)在看上去你們代發(fā)工資變成了你們的收入了

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-16 16:43

如果開票就是作為收入賬務(wù)處理即可,

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借:其他應(yīng)收款10 貸:銀行存款10 借:銀行存款11.3 貸:其他應(yīng)收款10 應(yīng)交稅費1.3
2021-09-16
你好,是不是對方把車間給你們管理,你們應(yīng)該他們的管理費,但是你們又幫他們代發(fā)工資?后面給你們付的款是發(fā)工資的款這項業(yè)務(wù)是代收代付,不存在開票啊。你們開的票應(yīng)該是幫他們管理車間的費用!你先看看你們的業(yè)務(wù)情,我是從你的題目中看應(yīng)該是這么分析的
2021-09-16
關(guān)鍵是現(xiàn)在還差1.3萬的資金啊
2021-09-16
你好,借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借其他應(yīng)付款45萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2023-08-04
借銀行存款3 貸其他應(yīng)付款3 借銀行存款3 貸短期借款3 借其他應(yīng)付款3 貸銀行存款3 借銀行存款20 貸預(yù)收賬款20 借庫存商品22 貸銀行存款22 借預(yù)收賬款20 銀行存款5 貸主營業(yè)務(wù)收入25,這一步,正常來說你們只需要開22才對,關(guān)稅和增值稅的發(fā)票海關(guān)會開給對方 借銀行存款2? 貸主營業(yè)務(wù)收入2
2021-10-13
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