你好是的,按理說這個(gè)是需要一致才行。

您好,給客戶開專票,價(jià)稅合計(jì)金額跟客戶匯款金額必須一樣,差幾分都不行么?
增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)相差0.01,開不出客戶給的金額,開票時(shí)怎么做調(diào)整
您好,我們公司上個(gè)月給客戶開了一張發(fā)票,昨天客戶轉(zhuǎn)過來的貨款和發(fā)票金額相關(guān)999.9元,但客戶是有意為之,單價(jià)提高了點(diǎn)開的票,他只跟老板說過沒跟財(cái)務(wù)說,現(xiàn)在他說咨詢過他公司的會(huì)計(jì)發(fā)票金額和轉(zhuǎn)賬金額相差這么多沒關(guān)系,請(qǐng)問這樣的話我們公司該怎么做賬?
老師麻煩您了幫我指點(diǎn)下吧,發(fā)票*價(jià) 1002850 稅30085.55 合計(jì)金額1032935 (10萬元票面)客戶要求價(jià)不管開多少?gòu)埰?,價(jià)和稅的金額合計(jì)必須對(duì)上。 我弄了一上午,也沒核對(duì)上,請(qǐng)問有妙招算法嗎?謝謝您了。
請(qǐng)問老師,客戶要求我們開發(fā)票,未稅金額必須與客戶要求的一致,分位必須一致,可是我調(diào)了三種方案,未稅價(jià)都還是差一分,應(yīng)該怎么跳一下?
請(qǐng)問老師,上個(gè)月企業(yè)所得稅多計(jì)提了,沖回怎么做分錄啊
您好,老師,我想問問建筑公司每個(gè)員工每天補(bǔ)貼30元餐費(fèi),我怎么做比較合適呢?沒得票據(jù),如果我把它計(jì)入員工工資的補(bǔ)貼中,需要和工資一起申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么做能避開不申報(bào)個(gè)稅呢?
老師,你好, 開專票金額28939 客戶回款28000 差額客戶不給了,該怎么做賬?
老師企業(yè)所得稅稅負(fù)咋算
建筑類會(huì)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要輔助項(xiàng)目核核算嗎
老師好,個(gè)人代開大額砂石料可以嗎,銷售砂石料都有哪些要求
老師請(qǐng)問:分公司就地繳納標(biāo)識(shí)詳細(xì)說明:增值稅為是,是在分公司所在地繳納對(duì)嗎?
@樸老師,我們要注銷往來得清除,還有應(yīng)收的明細(xì)合計(jì)有50萬,應(yīng)付和明細(xì)合計(jì)也是50萬,請(qǐng)問可以互抵么?這些都是付不出去和收不回來的?實(shí)操中應(yīng)該怎么處理?
主辦會(huì)計(jì)在上市公司是什么職位,屬于管理層嗎
老師,請(qǐng)問貿(mào)易出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票的,可以只免稅不退稅嗎,就報(bào)關(guān)單的某一個(gè)明細(xì)的進(jìn)項(xiàng)


同一訂單同一商品開專票得開六張,這六張專票上的單價(jià)必須一樣么?
對(duì)正常來說肯定金額是要一樣的。