稅收分類編碼: 1090518 稅收分類名稱: 微電子組件 開票商品名稱: *微電子組件*生產(chǎn)用覆銅板 稅率: 13%
老師,我想請問下,我們公司現(xiàn)在要用新公司開票,,但是舊的以前開的是紙制品這一稅收分類編碼,貨物名稱是標簽。標簽在稅收分類編碼的查詢網(wǎng)站查詢是屬于紙制品的,現(xiàn)在新的所屬行業(yè)跟舊的都有一個相同是:印刷和記錄媒介復制業(yè)?,F(xiàn)在的情況是,生產(chǎn)的產(chǎn)品不變,但是所屬行業(yè)不同,請問下這個票我應該怎么開哦?產(chǎn)品名稱肯定是不能變的,如果稅收分類編碼是塑料制品的話。我的貨物名稱還可以開標簽嗎?老板說要用新公司開票,舊的不開了
老師,我想請問下,我們公司現(xiàn)在要用新公司開票,,但是舊的以前開的是紙制品這一稅收分類編碼,貨物名稱是標簽。標簽在稅收分類編碼的查詢網(wǎng)站查詢是屬于紙制品的,現(xiàn)在新的所屬行業(yè)跟舊的都有一個相同是:印刷和記錄媒介復制業(yè)。現(xiàn)在的情況是,生產(chǎn)的產(chǎn)品不變,但是所屬行業(yè)不同,請問下這個票我應該怎么開哦?產(chǎn)品名稱肯定是不能變的,如果稅收分類編碼是塑料制品的話。我的貨物名稱還可以開標簽嗎?老板說要用新公司開票,舊的不開了
我們今年年底虧損的金額達到250萬左右,這個會不會不正常,賬務都是正規(guī)做的,只是甲方不撥款,老師,我們是建筑勞務公司,我們的收入開票少,都是老板打款進來公司,我們付給下游公司,他們開了成本票給我們,所以成本就相對大,因為我們一般就是中秋和年底,甲方才撥款多點,開票多點,現(xiàn)在下游的公司想利用優(yōu)惠政策先開1個點的票給我們,馬上跨年了我們下個月才能撥款,這種可以嗎?我們收入該如何確定好?
老師,我們公司收到其他公司的錢一直沒有給對方開增值稅發(fā)票,由于這兩年經(jīng)營不善,原來老板又讓他朋友進來成為大老板,公司又從在建工程開始運但生產(chǎn),但出納會計沒有接之前的賬延續(xù)一切從零開始。但現(xiàn)在問題來了原來的客戶要我們公司給開增值稅發(fā)票,我現(xiàn)在這套賬就沒有收到錢怎么開發(fā)票?即使開了最后也要收到這筆發(fā)票錢,要是讓對方再重新打到現(xiàn)在賬錢,那就相當于人家賬上付兩次錢,我只能開一次票,請問我怎么解決這個問題,請老師指點????
我司購進銅板(就是像建滔公司生產(chǎn)的覆銅板),對方開1090521(印制電路板*覆銅板)是不是開錯了?稅收編碼是不是應該用108031501這個稅收編碼?請問老師,到底哪個才是正確的?
憑證1—2月訂一起,3—5月訂一起,這樣屬于正常的嗎
你好,今年中級報考信息采集怎么調(diào)寫?沒有從事會計工作
請問電子稅務局里非稅收入通用申報中石廠的水土保持補償費是怎么計算繳納
請問石廠的水土保持補償費是怎么計算繳納
公司實繳資本后需要備案嗎?如果不需要的話,還需要其他什么操作嗎
公司地址變更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金灣區(qū)同區(qū)變更流程,變更后稅務&銀行如何變更,變更后需要修改章程嗎
老師,個稅手續(xù)費返還需要繳納增值稅嗎
以前年度損益調(diào)整,這個會計科目需要調(diào)整以前年度的報表的嗎?
【(營業(yè)收入+期間費用)-(職工薪酬+資產(chǎn)折舊攤銷合計+ 取得所有發(fā)票合計+取得海關繳款書合計)】/【(營業(yè)收入+期間費用)-(職工薪酬+資產(chǎn)折舊攤銷合計)】 請問這個公式是什么意思
老師,農(nóng)水局給產(chǎn)業(yè)扶持資金,并將款直接打給農(nóng)戶,農(nóng)戶現(xiàn)在歸還產(chǎn)業(yè)扶持資金到村集體經(jīng)濟賬戶,老師具體的賬務處理怎么做
不是的哦,這個是生產(chǎn)原材料哦,是很大張的銅板,不是微電子組件,要經(jīng)過很多道加工工序,變成成品了就是空白電路板發(fā)給客戶哦
但是我們系統(tǒng)查詢是這個結果的