你好,可以的,對方給你開收據(jù),500以內(nèi)不需要發(fā)票。
我們項目現(xiàn)場臨時找了個人,給我們安裝設(shè)備,一共300塊錢,和對方要了身份證復(fù)印件,這種情況可以直接記入管理費(fèi)-人工費(fèi)嗎,稅錢抵扣?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
我想要咨詢一下,我們是完成一個個裝修項目實現(xiàn)收入的。通過購買設(shè)備和一些輔材,請勞動工人提供勞務(wù),完成裝修項目。老板為了省錢,現(xiàn)在有部分材料和工人的勞務(wù)費(fèi)是從公賬轉(zhuǎn)錢到老板個人卡然后直接從個人卡上支出去給供應(yīng)商和工人的,勞務(wù)費(fèi)沒有代扣代繳個稅,我想要問一下,這種情況怎么處理?還有如何歸集每個項目的成本,費(fèi)用?,F(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款-股東金額非常大,
老師,我們公司是做光伏電站安裝的(一般納稅人),我們單位給臨時工購買的雇主責(zé)任險可以進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項稅抵扣嗎?但是臨時工我們不做工資申報個稅的,這種情況的可以進(jìn)項抵扣嗎??老師,我這邊不做臨時工不做申報個稅,就是不能抵扣進(jìn)項稅,入賬就直接計入管理費(fèi)用~福利費(fèi)可以嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機(jī),對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機(jī)是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個會計科目?老師,會計分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,老師說的入招待費(fèi),指的是哪個會計科目招待費(fèi)??麻煩指導(dǎo)清楚,是不是借:管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項貸:銀行來自呂祖堂齒如含貝的淺2024-01-0913:29發(fā)布48藍(lán)暹石次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-01-0913:31你還,如果電視機(jī)安裝在公司會所,可以作為固定資產(chǎn)攤銷,計入管理費(fèi)用-折舊費(fèi),如果是贈送給客戶的,應(yīng)該計入招待費(fèi),即入管理費(fèi)用-招待費(fèi)齊紅(答疑老師)招待費(fèi)對應(yīng)的進(jìn)項稅不允許抵扣共2條回復(fù)老師,這是你上次回答我的
老師,代扣個人的社保為什么計到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,我兼職代賬了一個培訓(xùn)機(jī)構(gòu),成立半年還未盈利,現(xiàn)在更換了2個股東,原來的2股東章程10萬由一個股東全部打進(jìn)來做進(jìn)實收資本,現(xiàn)在新的2個股東分別注資10多萬,我該如何做賬?還有什么需要考慮的?印花稅如何繳納?不盈利沒有分紅沒有個人所得稅
以前年度的成本高了,現(xiàn)在要調(diào)減下來,怎么做賬務(wù)處理
老師,其他流動資產(chǎn)期末余額是負(fù)數(shù)是什么情況呢,是不是賬務(wù)處理錯了
一個公司小規(guī)模成立2年了都是0申報,想用這公司做經(jīng)營貸,怎么做些流水養(yǎng)起來這公司?再做經(jīng)營貸,對流水和收入或者納稅有什么要求?能不能出個方案?我給老板規(guī)劃講一下?急
請問老師 ,公司老板投資了一個投資平臺,合伙企業(yè),利用投資平臺又投資了一個有限責(zé)任公司,占股20%,那這部分自己在填寫火炬網(wǎng)時,選擇是否有公司風(fēng)險投資,該怎么選
老師,代扣個人的社保為什么計到其他應(yīng)付款的借方
小規(guī)模第一季度申報了企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,當(dāng)時沒有計提企業(yè)所得稅,直接繳納了款,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊,補(bǔ)計提嗎
老師,所得稅費(fèi)用的分錄怎么做呢?需要計提嗎?
老師,第一個格子說可以疊加享受優(yōu)惠,最后一個格子又說只能選擇其中一項,請問可以幫忙解讀一下嗎?有點(diǎn)迷糊。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。