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老師增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 銷售方抵扣了 怎么辦啊

2021-09-14 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-14 16:47

你好 要咨詢什么問題?

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快賬用戶7026 追問 2021-09-14 16:48

我司開的增值稅專用發(fā)票? 對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了? 但我司不小心刪除了? 怎么辦啊

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快賬用戶7026 追問 2021-09-14 16:50

我司不小心作廢了 怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-09-14 16:59

你好 那就重開發(fā)票就可以了?

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你好 要咨詢什么問題?
2021-09-14
你好,對(duì)方開紅字信息表,然后你們單位開紅字發(fā)票。
2021-10-28
你好, 紅字發(fā)票給采購方做帳
2020-12-10
不跨月可以作廢,對(duì)方不需要做任何處理,跨月了,就要紅沖,需讓購貨方在開票系統(tǒng)填寫紅字專票信息表,上報(bào)成功后生成紅字專票信息編碼,銷售方用這個(gè)信息編碼就可以開具紅字發(fā)票了。 跨月紅沖的,對(duì)方需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 4月份進(jìn)項(xiàng)票不可以抵扣3月份的
2022-04-19
你好,目前還沒有這種功能的
2020-10-14
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