一般納稅人兩種,一種是差額計稅,百分之五一種是一般計稅6%。
老師,你好,請問一下,勞務(wù)派遣小規(guī)模是不是差額征收
你好,想問下怎么開勞務(wù)派遣的差額專票
勞務(wù)派遣開發(fā)票有幾種方式?簡易征收和差額征稅?稅率是多少?開票怎么開?
老師,你好,我想問一下勞務(wù)派遣差額征收開票的幾種方式
你好老師,我想咨詢一下勞務(wù)外包服務(wù)是否也可以選擇差額繳稅的方式,我知道勞務(wù)派遣是可以差額征收的,但是發(fā)票頁面上如果打上勞務(wù)外包,稅率是多少呢,一般納稅人!
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
開票怎么開呢,能不能講一下具體的
一般計稅的6%,你收到了100塊錢,價稅合計開6%的稅率,合計填寫100。
差額開發(fā)票的,如果成本是60,你的收入是100,選擇差額開票的功能,然后點上方的價格輸入你的成本價格,60填寫上價稅合計100就可以的。
那我一般計稅6%就不能扣除成本了,是么 我百度有說可以將差額部分開在普票,實際收入開在專票,這種是什么呢
6%的是一般計稅,New鏡像的可以抵扣。
你好,開專票,普票和這個稅率有什么關(guān)系 都是5%的,如果是差額的。
如果你開的是差額計稅的,比如你,你收了100,扣除填寫60,這個可以開專票。
那我能不能實際收入40開專票5個點,成本60開普票的5個點,然后把普票部分填寫扣除
可以的可以的可以的,可以這么做的。
但是我普票部分去填寫扣除的時候,說票表比對不通過,申報不過去
你好,你在開發(fā)票嗎?
在申報,開發(fā)票就按專票,普票分開開的5個點
你好,你填寫的時候應(yīng)該在附表三填寫你的扣除項目截圖,你的附表三和附表一看一下。