你好,你是八月份做的開的紅字信息表的話,在附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。
增值稅申報附表二有個紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,老師講解時說:供應商開給我們的票,我們認證抵扣了,而供應商又開貝了紅字發(fā)票的在這欄填,我想問的問題是:供應商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發(fā)票嗎?
老師,本月我開了紅字發(fā)票,填寫申報表的時候開票金額應該填寫這個月實際開票額,還是填寫沖抵紅字發(fā)票后得金額?
#提問#8月收到供應商開來的紅字發(fā)票,這個納稅申報表怎么填寫這個紅字發(fā)票的稅額
#提問#老師,我10月一張進項發(fā)票認證抵扣了,11月開紅字給供應商了,現(xiàn)在納稅申報表中需要怎么填寫這個紅字發(fā)票金額
老師去年8月份退回來的發(fā)票沒有開紅字發(fā)票,這個月開紅字發(fā)票這個稅要怎么報
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
老師:這個紅字發(fā)票上的稅額是-5000元,那我填寫附表二紅字信息表一欄寫5000還是寫-5000
你好,填寫正數(shù)5000就行。