你好,這個要看是補(bǔ)貼給誰的
你好老師,我們是一家民營非企業(yè),濟(jì)南市殘疾人福利基金會給我們打了一筆錢,5785元,我看著賬上這筆錢匯入后就只是給員工發(fā)工資了,我應(yīng)該把這5785元計(jì)入什么會計(jì)科目?是政府補(bǔ)助收入科目嗎?還是啥會計(jì)科目?
請問一下工業(yè)企業(yè)購進(jìn)原材料,是有補(bǔ)貼的,對方要給我們錢,收到錢,這個賬務(wù)處理 怎么做分錄 還有開發(fā)票做銷項(xiàng)稅么?
老師,我想問一下,殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心收到殘聯(lián)給撥付的補(bǔ)貼資金,這部分錢是用于給殘疾人的食住,是不是需要先確認(rèn)為收入?其他收入嗎?我百度看有人說放到其他應(yīng)付款沒有看明白
二項(xiàng)補(bǔ)貼是殘疾人補(bǔ)貼嗎,這個錢企業(yè)自用還是應(yīng)該給殘疾人的,會計(jì)分錄怎么做
殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)申請表這個表怎么看,我不知道看哪一項(xiàng)才知道自己公司要交多少錢,是看本期繳納費(fèi)額還是看本期應(yīng)補(bǔ)費(fèi)額呀
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
我網(wǎng)上看二項(xiàng)好像都是殘疾人的
你好,這個補(bǔ)貼一般是給企業(yè),是用工補(bǔ)貼的 借銀行存款 貸其他收益